当前位置: 首页>>专题报道>>北京市朝阳区2020年度部门决算公开专栏 >>麦子店街道>>街道办事处

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2020年度部门决算公开

日期:2021-09-01 来源:麦子店街道 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2020年度部门决算公开



目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2020年度政府采购情况表
十一、2020年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况



第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个,为北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处;全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区麦子店街道便民服务中心、北京市朝阳区麦子店街道市民活动中心、北京市朝阳区麦子店街道市民诉求处置中心。
(一)综合办公室
主要职责:负责机关重要事项的组织和综合协调工作;负责机关重要文件、文稿的起草、审核和调查研究工作的组织落实;负责机关重要会议的组织工作;负责党工委落实党风廉政建设责任制主体责任工作的统筹安排、联络协调、任务分解和督查督办任务的执行和落实等工作;负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作;负责街道机关文电、机要、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、档案、固定资产管理和印章使用管理等工作;负责辖区内人大代表和政协委员的联络,办理区人大常委会交办的监督、选举及其他工作;负责议案、建议、提案办理的组织工作;负责接待居民来访,办理信访事项,协调、督促检查信访案件办理、落实情况,预防、排查、化解社会矛盾和纠纷;承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府服务热线交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作;负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理和工资统发、代扣代缴工作;受税务部门委托负责个人出租房屋税款代征工作;负责机关安全保卫、应急值守和后勤服务管理工作;综合协调本区域城市服务管理网格工作,负责协调综合指挥中心工作。
(二)党群工作办公室
主要职责:负责宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委的决议;负责社区党建、社会组织党建和新经济组织党建等社会领域党建工作;负责加强街道机关及所属单位党组织自身建设;参与党的地方组织选举工作,负责下级党的基层组织选举和组织建设工作;负责党员的发展、教育、管理、监督和服务工作;按照干部管理权限,负责机关及所属单位机构编制管理,干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险等工作;负责编制外用工管理工作;负责对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见,以及对综合执法派驻人员进行日常管理考核;负责街道机关及所属单位离退休干部工作;负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设工作;负责统一战线工作,统一领导民族宗教工作;统一领导工会、共青团、妇联等群团组织工作;负责指导党群服务中心工作。
(三)平安建设办公室(人民武装部、司法所)
主要职责:负责维护辖区安全稳定,组织协调重大会议、重大活动期间及其他重要时期安全保卫工作;负责协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动,落实辖区人口调控目标;负责辖区社会治安综合治理工作,组织、动员群众维护社会治安和社会秩序;协助开展流动人口及出租房屋的综合管理;协助开展贯彻总体国家安全观,动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为;负责街道机关及所属单位人员维护国家安全教育和管理工作;协助、配合开展反恐怖主义工作和防范邪教工作;协助做好辖区“扫黄打非”工作;负责社区戒毒、社区康复、社区矫正和人民调解工作,组织开展法制宣传教育、基层法律服务、法律援助以及对刑满释放、解除社区矫正人员的过渡性安置和帮教工作;负责民兵、征兵、人民防空和地下空间管理工作,组织、协调并监督地下空间行政执法工作;负责安全生产管理,监督检查生产经营单位安全生产状况,在区安全生产监管部门指导下,开展安全生产综合执法工作;负责统筹辖区机动车停车管理工作;负责消防安全管理、防震减灾和突发事件应对工作。
(四)城市管理办公室
主要职责:配合做好城乡规划管理工作;负责禁止违法建设相关工作,配合做好无证无照经营和“开墙打洞”整治,组织对占道经营整治,落实露天烧烤治理工作;落实“河长制”、“街巷长制”工作;协助开展老旧小区综合整治工作;负责市容环境卫生管理、绿化管理和节约用水工作;参与检查辖区施工单位地下管线保护方案和规范作业情况;配合做好供热采暖管理和供热设施实施应急接管工作;负责辖区防汛抗洪工作;协助做好辖区环境保护工作,落实环境保护措施,组织、协调和协助做好环境监管工作;负责辖区食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作,组织协调执法机构做好食品安全执法工作;负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作;负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督,协调处理纠纷;负责对辖区内物业服务项目进行日常监管,推进无物业管理老旧小区自治管理;统筹协调城市管理综合执法工作。
(五)社区建设办公室
主要职责:负责社区居民委员会的建设,指导、支持和帮助社区居民委员会开展工作,推进居民自治;负责社区工作者日常管理、考核、培训工作;负责组织收集社区居民群众和驻区单位的需求、诉求,向有关部门提出意见建议;负责具体推进街道协商民主建设,指导社区协商活动,组织开展跨社区协商工作,具体落实党政群共商共治工作;协助指导和推进家庭教育,组织开展家庭暴力预防工作;组织协调社区学前教育活动,配合做好义务教育实施工作;协助开展基层综合性公共文化设施建设,受委托做好基层公共文化设施的接受、管理和使用工作;负责统筹辖区全民健身工作;协调、指导社区科普活动和群众性文体活动。
(六)民生保障办公室
主要职责:负责落实就业促进和社会保障政策和措施,组织开展辖区公共就业服务、就业失业管理和社会保险服务工作;负责企业退休人员社会化管理服务工作;负责基层劳动关系协调、劳动争议调解和劳动者权益保护工作,对用人单位和劳动者执行劳动法律、法规和规章的情况进行监督和检查;负责城市居民最低生活保障、社会救助和社会优抚的具体管理和调查审核工作;负责老年人权益保障,组织实施居家养老服务工作;负责残疾人权益保障,承担残联具体工作;配合开展经常性社会捐助和慈善工作;负责宣传、落实民族宗教政策;负责城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的受理、初审工作;组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神障碍预防、康复、帮扶等工作;协助做好动物防疫工作;负责人口与计划生育工作,综合协调社区卫生服务工作;负责拥军优属工作,参与创建双拥模范区活动;负责政务服务管理,指导居民事务中心工作。
(二)人员构成情况
行政编制89人,实有人数75人;事业编制37人,实有人数34人。
二、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17,238.505780万元,比上年减少2,219.841836万元,减少11.41%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计13,183.982691万元,比上年减少2,234.139812万元,减少14.49%,其中:财政拨款收入13,108.543198万元,占收入合计的99.43%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入75.439493万元,占收入合计的0.57%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计15,962.872888万元,比上年增加939.153466万元,增加6.25%,其中:基本支出3,879.178862万元,占支出合计的24.30%;项目支出12,083.694026万元,占支出合计的75.70%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,539.067289万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,807.016240万元,占本年财政拨款支出11.63%;国防支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出262.904564万元,占本年财政拨款支出1.69%;教育支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出105.495650万元,占本年财政拨款支出0.68%;社会保障和就业支出6,557.384548万元,占本年财政拨款支出42.20%;卫生健康支出292.578282万元,占本年财政拨款支出1.88%;节能环保支出221.803886万元,占本年财政拨款支出1.43%;城乡社区支出5,937.648103万元,占本年财政拨款支出38.21%;农林水支出349.236016万元,占本年财政拨款支出2.25%;交通运输支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出5.000000万元,占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,807.016240万元,比2020年年初预算增加226.824240万元,增长14.35%。其中:
“人大事务”(款)2020年度决算3.451500万元,比2020年年初预算增加3.451500万元,增长100.00%。主要用于:人大选举工作。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算1,753.321827万元,比2020年年初预算增加209.568827万元,增长13.58%。主要用于:办事处的机构运转,人员工资及办公经费支出, 根据北京市统一政策发放职工工资等。
“统计信息事务”(款)2020年度决算24.879900万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于:人口抽样调查、经济普查等经费。
“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”(款)2020年度决算12.877750万元,比2020年年初预算增加2.038650万元,增长18.81%。主要用于:妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费。
“组织事务”(款)2020年度决算1.295263万元,比2020年年初预算增加1.295263万元,增长100.00%。主要用于:基层党组织服务群众经费、街道党组织换届选举经费。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算2.920000万元,比2020年年初预算增加2.920000万元,增长100.00%。主要用于:群防群治及地区安全工作。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.470000万元,比2020年年初预算增加6.470000万元,增长100.00%。主要用于:食品药品安全检查。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算1.080000万元,比2020年年初预算增加=1.080000万元,增长100.00%。主要用于:重大活动安保工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算262.904564万元,比2020年年初预算增加163.144564万元,增长163.54%。其中:
“司法”(款)2020年度决算5.400000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于司法宣传工作。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算257.504564万元,比2020年年初预算增加163.144564万元,增长172.90%。主要用于:地区功能疏解、环境建设、人口调控、指挥中心运维等工作经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算105.495650万元,比2020年年初预算增加45.495650万元,增长75.83%。其中:
“文化和旅游”(款)2020年度决算94.676650万元,比2020年年初预算增加34.676650万元,增长57.79%。主要用于:社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等, 根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“体育”(款)2020年度决算10.819000万元,比2020年年初预算增加10.819000万元,增长100.00%。主要用于:社区体育活动开展。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6,557.384548万元,比2020年年初预算增加3,834.551448万元,增长140.83%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算598.157513万元,比2020年年初预算增加221.417513万元,增长58.77%。主要用于:社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算1,280.804501万元,比2020年年初预算减少122.983599万元,下降8.76%。主要用于:社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算357.097460万元,比2020年年初预算增加3.667460万元,增长1.04%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费 。
“就业补助”(款)2020年度决算103.623080万元,比2020年年初预算增加103.623080万元,增长100.00%。主要用于:街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。
“抚恤”(款)2020年度决算4.292600万元,比2020年年初预算增加4.292600万元,增长100.00%。主要用于:伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算8.175000万元,比2020年年初预算增加7.535000万元,增长1,177.34%。主要用于:辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算129.537276万元,比2020年年初预算增加24.617276万元,增长23.46%。主要用于:辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于:关爱生命与健康温暖等事务。
“最低生活保障”(款)2020年度决算5.442804万元,比2020年年初预算增加5.442804万元,增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算0.338750万元,比2020年年初预算增加0.338750万元,增长100.00%。主要用于:城市生活救助工作。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算4,067.915564万元,比2020年年初预算增加3,586.600564万元,增长745.17%。主要用于:功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算292.578282万元,比2020年年初预算增加28.998282万元,增长11.00%。其中:
“公共卫生”(款)2020年度决算2.220000万元,比2020年年初预算增加2.220000万元,增长100.00%。主要用于传染病防控工作。
“计划生育事务”(款)2020年度决算14.637900万元,比2020年年初预算增加14.637900万元,增长100.00%。主要用于:独生子女父母补助,失独家庭补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算225.906554万元,比2020年年初预算增减少37.673446万元,下降14.29%。主要用于:单位医保费用, 根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算21.336438万元,比2020年年初预算增加21.336438万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元,比2020年年初预算增加0.200000万元,增长100.00%。主要用于:孝星奖励。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算28.277390万元,比2020年年初预算增加28.277390万元,增长100.00%。主要用于:精神卫生综合管理工作经费,食品安全等工作。
6、“节能环保支出”(类)2020年度决算221.803886万元,比2020年年初预算增加221.803886万元,增长100%。其中:
“污染防治”(款)2020年度决算220.093886万元,比2020年年初预算增加220.093886万元,增长100.00%。主要用于:重点区域治理杨柳飞絮。
“其他节能环保支出”(款)2020年度决算1.710000万元,比2020年年初预算增加1.710000万元,增长100.00%。主要用于:污染源普查工作。
7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算5,937.648103万元,比2020年年初预算增加1,936.133703万元,增长48.39%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算647.876946万元,比2020年年初预算增加78.596946万元,增长13.81%。主要用于:城管大队机构运转及地方保障事务,社区办公用房规范化建设,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算60.000000万元,,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于:责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1,689.828636万元,比2020年年初预算增加915.927036万元,增长118.35%。主要用于:提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算3,539.942521万元,比2020年年初预算增加941.609721万元,增长36.24%。主要用于:事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
8、“农林水支出”(类)2020年度决算349.236016万元,比2020年年初预算增加331.236016万元,增长1,840.20%。其中:
“农业农村”(款)2020年度决算56.189596万元,比2020年年初预算增加56.189596万元,增长100.00%。主要用于:非首都功能疏解。
“林业和草原”(款)2020年度决算3.298000万元,,比2020年年初预算增加3.298000万元,增长100.00%。主要用于:绿化养护。
“水利”(款)2020年度决算0.280000元,比2020年年初预算增加0.280000万元,增长100.00%。主要用于:大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算289.468420万元,比2020年年初预算增加271.468420万元,增长1,508.16%。主要用于:河长制、人口调控、临时救助等工作。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。其中:
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加0.000000万元,增长0.00%。主要用于安全生产工作。
四、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出398.073099万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出108.073099万元,占本年财政拨款支出27.15%;其他支出0.000000万元,占本年财政拨款支出0.00%;抗疫特别国债安排的支出290.000000万元,占本年财政拨款支出72.85%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2020年度决算108.073099万元,比2020年年初预算增加108.073099万元,增长100%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算108.073099万元,比2020年年初预算增加108.073099万元,增长100.00%。主要用于老旧小区改造。
2、“其他支出”(类)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加5.000000元,增长100.00%。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算5.000000万元,比2020年年初预算增加5.000000万元,增长100.00%。主要用于临时救助。
3、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算290.000000万元,比2020年年初预算增加290.000000元,增长100.00%。其中:
“基础设施建设”(款)2020年度决算290.000000万元,比2020年年初预算增加290.000000万元,增长100.00%。主要用于老旧小区改造。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、2020年度财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,879.178862万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数15.219957万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算19.670000万元减少4.450043万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元,比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数1.610000万元减少1.610000万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数15.219957万元,比2020年年初预算数18.060000万元减少2.840043万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.000000万元,比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数15.219957万元,比2020年年初预算数18.060000万元减少2.840043万元,主要原因:格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.521996万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计357.800000万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4.195750万元,其中:政府采购货物支出4.195750万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额4.195750万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆33台,543.223853万元;单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年本部门政府购买服务决算1.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2020年度部门整体绩效目是保障了街道办事处日常办公及各项业务的正常开展,保障了各项工作任务稳步推进、按时完成,进一步强化公共服务,改善民生,进一步加强社会管理,维护社会稳定,更加细化环境建设,对社会和谐稳定起到良好的促进作用。部门整体支出部门整体支出绩效目标有效完成,基本达到预期完成情况。对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目7个,占部门项目总数的4.43%,涉及金额3008.82万元,评价结果根据资金状况和我街道的实际情况,2020年严格按照预算资金和要求进行支出,资金得到及时有效的使用。在辖区公益性事业发展、党建、群众安全感提升、环境改善等方面具有重大社会效益和重要意义,群众满意度很高。项目对于保障工作的正常进行起到非常重要的作用。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。


附件:1、2020年度绩效自评-非追加资金(含部门预算、基本户)

            2、2020年度绩效自评-民生

            3、2020年度绩效自评-社区机构运转

            4、613麦子店直达资金项目支出绩效报告义务兵

            5、613麦子店直达资金项目支出绩效评价报告(2020年就业补助资金(直达资金))

            6、613麦子店直达资金项目支出绩效评价报告(2020年下半年公益性就业组织区级岗位补贴)

            7、613麦子店直达资金项目支出绩效评价报告老旧小区

            8、北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处