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北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2024年度部门决算

日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处 打印页面 关闭页面

 

 

 

 

 

 

2024年度部门决算(公开)

单位名称:北京市朝阳区太阳宫乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2024年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神,结合太阳宫乡(地区)实际,设置5下属机构分别为:便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

2. 主要职责:

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)保护各种经济组织的合法权益;(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;(8)承办区政府交办的其他事项。 

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、总计17886.67万元,比上年减少5364.77万元,下降23.07%。主要原因:2024年度财政拨款公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出比上年减少

(一收入决算说明

2024年度本年收入合计17872.20万元,比上年减少5236.95万元下降22.66%。

1.财政拨款收入17847.64万元,占收入合计的99.86%。其中:一般公共预算财政拨款收入17555.66万元,占收入合计的98.23%;政府性基金预算财政拨款收入291.97万元,占收入合计的1.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0.01 万元,占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

6.其他收入24.56万元,占收入合计的0.14%。

 

 

 

 

 

 

1:收入  

 

 

(二支出决算说明

2024年度本年支出合计17856.92万元比上年减少5294.34万元,下降22.87%,其中:基本支出5254.50万元,占支出合计的29.43%;项目支出12602.43万元,占支出合计的70.57%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

 

 

2:基本支出和项目支出情况

 

 

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、总计17847.64万元,比上年减少5339.38万元,下降23.03%。主要原因:2024年度财政拨款公共安全支出、教育支出、节能环保支出、城乡社区支出比上年减少,一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17555.66万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出882.70万元,占本年财政拨款支出4.94%;公共安全支出37.05万元,占本年财政拨款支出0.21%教育支出7.86万元,占本年财政拨款支出0.04%文化旅游体育与传媒支出116.33万元,占本年财政拨款支出0.65%社会保障和就业支出8157.62万元,占本年财政拨款支出45.61%卫生健康支出540.67万元,占本年财政拨款支出3.02%节能环保支出313.22万元,占本年财政拨款支出1.75%城乡社区支出1279.82万元,占本年财政拨款支出7.16%农林水支出6220.38万元,占本年财政拨款支出34.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算772.68万元,2024年度决算882.70万元,完成年初预算的114.24%。其中:

“人大事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算2.25万元主要原因:根据人大代表补选实际工作情况安排支出。

“统计信息事务”(款)2024年度年初预算35.62万元,2024年度决算27.92万元,完成年初预算的78.38%。主要原因:根据五经普实际工作情况安排支出

“组织事务”(款)2024年度年初预算733.49万元,2024年度决算786.55万元,完成年初预算的107.23%。主要原因:根据村干部、第一书记及到村任职选调生实际工作情况安排支出。

宣传事务”(款)2024年度年初预算1.67万元,2024年度决算1.48万元,完成年初预算的88.62%。主要原因:存在文明引导员离职,导致支出减少

“统战事务”(款)2024年度年初预算0.30万元,2024年度决算0.30万元,完成年初预算的100.00%。

“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算1.60万元,2024年度决算1.60万元,完成年初预算的100.00%。

“市场监督管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算42.00万元主要原因:根据老旧小区改造实际工作情况安排支出。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算20.60万元主要原因:根据社会建设实际工作情况安排支出。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.50万元,2024年度决算37.05万元,完成年初预算的7410.00%。其中:

“国家安全”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算36.55万元主要原因:根据文明引导实际工作情况安排支出

司法”(款)2024年度年初预算0.50万元,2024年度决算0.50万元,完成年初预算的100.00%。

3教育支出”(类)2024年度年初预算7.86万元,2024年度决算7.86万元,完成年初预算的100.00%。其中:

“进修及培训”(款)2024年度年初预算7.86万元,2024年度决算7.86万元,完成年初预算的100.00%。

4“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算116.33万元其中:

“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算46.33万元主要原因:根据三馆一站补助实际工作情况安排支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算70.00万元主要原因:根据文明城区创建工作情况安排支出。

5“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算5605.71万元,2024年度决算8157.62万元,完成年初预算的145.52%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算4.63万元,2024年度决算94.04万元,完成年初预算的2031.10%。主要原因:根据乡村振兴协理员、企业退休人员工作情况安排支出。

“民政管理事务”(款)2024年度年初预算5012.63万元,2024年度决算6384.02万元,完成年初预算的127.36%。主要原因:存在新入职在编人员及社工,人员支出和工作经费增加。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算577.40万元,2024年度决算571.84万元,完成年初预算的99.04%。主要原因:实有人数减少,涉及人员调出、退休。

“就业补助”(款)2024年度年初预算10.55万元,2024年度决算306.67万元,完成年初预算的2906.82%。主要原因:根据公益性就业街乡就业绩效等工作情况安排支出。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算646.31万元主要原因:根据义务兵优待工作情况安排支出。

“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算25.15万元主要原因:根据政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬居民丧葬补贴等民生工作情况安排支出。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算91.63万元主要原因:根据残疾人工作情况安排支出。

“临时救助”(款)2024年度年初预算0.50万元,2024年度决算0.66万元,完成年初预算的132.00%。主要原因:根据街乡救助工作情况安排支出。

“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1.20万元主要原因:根据援派人才工作情况安排支出。

根据财预〔2016〕143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定:同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目

6“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算458.77万元,2024年度决算540.67万元,完成年初预算的117.85%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算32.33万元主要原因:根据严重精神障碍患者监护人看护管理等卫生健康工作情况安排支出。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算63.44万元,2024年度决算59.68万元,完成年初预算的94.07%。主要原因:根据病媒消杀工作情况安排支出。

“计划生育事务”(款)2024年度年初预算26.67万元,2024年度决算41.52万元,完成年初预算的155.68%。主要原因:根据独生子女父母慰问、两节慰问等工作情况安排支出。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算368.66万元,2024年度决算377.15万元,完成年初预算的102.30%。主要原因:存在新入职人员,人员支出增加。

“中医药事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算30.00万元主要原因:根据中医药文化场景建设工作情况安排支出。

7“节能环保支出”(类)2024年度年初预算309.83万元,2024年度决算313.22万元,完成年初预算的101.09%。其中:

污染防治”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算3.50万元主要原因:根据农村地区“煤改清洁能源设备”维护工作情况安排支出。

“可再生能源”(款)2024年度年初预算309.83万元,2024年度决算309.72万元,完成年初预算的99.96%。主要原因:根据垃圾分类实际工作情况安排支出

8“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1272.34万元,2024年度决算1279.82万元,完成年初预算的100.59%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算1178.95万元,2024年度决算1152.12万元,完成年初预算的97.72%。主要原因:协管员实有人数减少

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算28.00万元,2024年度决算22.40万元,完成年初预算的80.00%。主要原因:责任规划师项目根据绩效评价调减预算数

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算65.39万元,2024年度决算105.30万元,完成年初预算的161.03%。主要原因:根据绿化养护及垃圾分类实际工作情况安排支出

9“农林水支出”(类)2024年度年初预算4299.59万元,2024年度决算6220.38万元,完成年初预算的144.67%。其中:

“农业农村”(款)2024年度年初预算4280.49万元,2024年度决算4599.50万元,完成年初预算的107.45%。主要原因:存在新入职人员,人员支出增加。

“林业和草原”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算148.72万元主要原因:根据绿化养护实际工作情况安排支出。

“水利”(款)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算20.22万元,完成年初预算的105.86%。主要原因:根据河长制及水库移民实际工作情况安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出291.97万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出291.97万元,占本年财政拨款支出1.64%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算291.97万元其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算291.97万元主要原因:根据绿化养护经费实际工作情况安排支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总0.01万元,国有资本经营预算财政拨款支出总0.01万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5254.50万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.30万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算15.39万元减少9.09万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,2024年度年初预算数持平2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数 1.43万元减少1.43万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.30万元,比2024年度年初预算数13.96万元减少7.66万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.30万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计499.98万元,比上年减少4.90万元,减少原因:压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1657.22万元,其中:政府采购货物支出8.36万元,政府采购工程支出139.72万元,政府采购服务支出1509.14万元。授予中小企业合同金额1617.75万元,占政府采购支出总额的97.62%,其中:授予小微企业合同金额1460.27万元,占政府采购支出总额的88.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区太阳宫乡人民政府共有车辆14台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1933.40万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释:

2010104一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010199一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2010507一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010508一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013302一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013405一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013815一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

2013999一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

2040399公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家安全事务的支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080199社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080299社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082001社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2111201节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120199城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡管理事务方面的支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130101农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210108住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

2230105国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

    详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告

   无。

附件1北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2024年度部门决算报表

附件2北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2024年度部门整体绩效评价报告

附件3北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2024年度病媒消杀项目支出绩效评价报告

附件4北京市朝阳区太阳宫乡人民政府2024年度项目支出绩效自评表