北京市朝阳区政务服务管理局2026年预算
北京市朝阳区政务服务管理局2026年预算目录
一、2026年部门预算情况说明
(一)部门情况说明
(二)收入预算情况说明
(三)支出预算情况说明
(四)财政拨款“三公”经费预算情况说明
(五)部门政府采购预算情况说明
(六)政府购买服务预算情况说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)名词解释
二、2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室和北京市朝阳区人民政府办公室关于《北京市朝阳区政务服管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】42号文)、朝编【2022】19号文《关于调整区政务服务局机构编制的批复》及京朝办字【2024】15号文,《关于调整区政务服务局职责机构编制的通知》,设立北京市朝阳区政务服务管理局,为正处级政府工作部门,下设综合科、管理协调科、信息化科、政府信息公开和政务公开科、政务服务体系管理科;北京市朝阳区政务服务管理局贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的统一领导。主要职责有:
1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施;协调解决改革中遇到的重点难点问题;协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。
2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作;负责组织推动政务服务方式创新;负责政务服务事项规范管理,推进政务服务标准化、集成化。
3、负责本区“互联网+政务服务”工作,统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同;负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。
4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请;组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设;统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。
5、负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护,中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价。负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行,进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。
6、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)预算年度的主要工作任务
1.持续深化“放管服”改革与优化营商环境
进一步落实“高效办成一件事”改革要求,分类施策推进重点事项落地,拓展特色服务场景;落实优化营商环境重点任务,包括强化固投平台使用监管;落实行政审批绩效考核、创新综窗管理和健全联席会议机制。
2.不断推进政务服务国际化建设
强化部门协同联动,拓展政务大厅对外籍人士的综合服务功能。组织开展涉外服务培训,推进涉外高频事项办事指南双语化。
3.强化数字政务建设与应用
持续推动数字政务一体化平台工作系统上线,拓展监测平台数据范围;积极建设“高效办成一件事”智办中心;与市政数局协调解决街乡办件“二次录入”问题。
4.强化政务服务标准化规范化便利化建设
围绕服务流程规范、政策深度解读等内容,健全多维度培训体系;依托大数据平台对考核数据实时监测和分析,建立问题台账,强化闭环整改机制。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4534.47万元,比2025年年初预算数5951.12万元减少1416.65万元,下降23.80%。其中:本年财政拨款收入4534.47万元,比2025年年初预算数5951.12万元减少1416.65万元,主要原因是按照坚决落实过紧日子的要求,厉行节约,严控一般性支出。本年其他资金收入0.00万元,与2025年持平;单位结转结余资金0.00万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出预算:基本支出预算1187.35万元,占总支出预算26.18%,比2025年年初预算数1088.32万元,增加99.03万元,增长9.10%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算:项目支出预算3347.12万元,比2025年年初预算数4862.81万元减少1515.69万元,下降31.17%。主要原因是按照坚决落实过紧日子的要求,厉行节约,严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区政务服务管理局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公经费”预算3.33万元,比2025年财政拨款“三公经费”年初预算减少0.17万元,下降4.86%。减少原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1、因公出国(境)费用:2026年预算数0.00万元
2、公务接待费:2026年预算数0.18万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3、公务用车购置和运行维护费:2026年预算数3.15万元。包括公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费3.15万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、部门政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区政务服务管理局部门政府采购预算总额2816.07万元,其中:政府采购货物预算7.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算2809.07万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区政务服务管理局部门政府购买服务预算总额1315.26万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区政务服务管理局部门的机关运行经费财政拨款预算97.11万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截止2025年底,本部门汽车2辆;单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表