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北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2024年度部门决算

日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处 打印页面 关闭页面

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区人民政府麦子店街道

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个,为北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处;全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区麦子店街道便民服务中心、北京市朝阳区麦子店街道市民活动中心、北京市朝阳区麦子店街道市民诉求处置中心。

麦子店街道办事处是区政府的派出机构,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府职能。主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

(二)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。

(三)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。

(四)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

(五)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

(六)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

(七)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

(八)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。

(九)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

(十)负责婚姻登记管理、计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

(十一)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

(十二)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业,做好社会救助工作。

(十三)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

(十四)负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

(十五)指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。

(十六)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

(十七)组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。

(十八)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

(十九)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

(二十)承办区政府交办的其它事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17530.27万元,比上年减少13529.01万元,下降43.56%。主要原因:产业综合发展保障工作支出减少。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计17526.47万元,比上年减少13481.96万元,下降43.48%。

1.财政拨款收入17495.41万元,占收入合计的99.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入17495.41万元,占收入合计的99.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入31.06万元,占收入合计的0.18%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计17529.95万元,比上年减少13525.42万元,下降43.55%,其中:基本支出4705.98万元,占支出合计的26.85%;项目支出12823.97万元,占支出合计的73.15%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17495.41万元,比上年减少13497.50万元,下降43.55%。主要原因:产业综合发展保障工作支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17495.41万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出553.28万元,占本年财政拨款支出3.16%;公共安全支出20.78万元,占本年财政拨款支出0.12%;教育支出1.31万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出99.64万元,占本年财政拨款支出0.57%;社会保障和就业支出6492.41万元,占本年财政拨款支出37.11%;卫生健康支出478.73万元,占本年财政拨款支出2.73%;节能环保支出251.18万元,占本年财政拨款支出1.44%;城乡社区支出8100.42万元,占本年财政拨款支出46.30%;农林水支出1497.66万元,占本年财政拨款支出8.56%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算438.15万元,2024年度决算553.28万元,完成年初预算的126.28%,其中:

“人大事务”(款)2024年度年初预算2.00万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的100.00%。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算1.00万元,2024年度决算1.00万元,完成年初预算的100.00%。

“统计信息事务”(款)2024年度年初预算48.79万元,2024年度决算48.79万元,完成年初预算的100.00%。

“群众团体事务”(款)2024年度年初预算64.52万元,2024年度决算64.52万元,完成年初预算的100.00%。

“组织事务”(款)2024年度年初预算320.00万元,2024年度决算320.00万元,完成年初预算的100.00%。

“宣传事务”(款)2024年度年初预算1.19万元,2024年度决算0.83万元,完成年初预算的69.75%,主要原因:根据实际人数及出勤上岗情况支出。

“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元,2024年度决算0.64万元,完成年初预算的100.00%。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算115.5万元,主要原因:年中社会建设资金等专项工作支出增加。

2、公共安全支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算20.78万元,其中:

“国家安全”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算20.78万元,主要原因:文明引导员经费增加。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.56万元,2024年度决算1.31万元,完成年初预算的17.33%,其中:

“进修及培训”(款)2024年度年初预算7.56万元,2024年度决算1.31万元,完成年初预算的17.33%,主要原因:按照街道实际培训计划及要求支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算99.64万元,其中:

“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算29.64万元,主要原因:文明引导员支出及三馆一站专项支出增加。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算70万元,主要原因:文明城区创建支出增加。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3496.74万元,2024年度决算6492.41万元,完成年初预算的185.67%,其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算2.99万元,2024年度决算8.42万元,完成年初预算的281.61%,主要原因:实行社区管理的企业退休人员服务经费增加。

“民政管理事务”(款)2024年度年初预算2941.10万元,2024年度决算3467.80万元,完成年初预算的117.91%,主要原因:城乡社区治理、城乡社区服务支出增加。

“行政事业单位养老支出 ”(款)2024年度年初预算543.67万元,2024年度决算515.9万元,完成年初预算的94.89%,主要原因:根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险和职业年金。

“就业补助”(款)2024年度年初预算5.33万元,2024年度决算123.49万元,完成年初预算的2316.89%,主要原因:公益性就业支出增加。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算73.07万元,主要原因:死亡抚恤增加。

“社会福利 ”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算5.58万元,主要原因:低收入、高龄老人等社会福利支出增加。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算87.11万元,主要原因:残疾人温馨家园等支出增加。

“临时救助 ”(款)2024年度年初预算3.65万元,2024年度决算2.72万元,完成年初预算的74.52%,主要原因:按照实际申请审批人数支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2208.31万元,主要原因:产业综合发展保障工作支出等增加。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算437.65万元,2024年度决算478.73万元,完成年初预算的109.39%,其中:

“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算25.13万元,主要原因:按照年中实际申请审批人次结算补助支出。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算76.16万元,2024年度决算71.65万元,完成年初预算的94.08%,主要原因:按照实际工作面积支出。

“计划生育事务”(款)2024年度年初预算15.4万元,2024年度决算23.3万元,完成年初预算的151.30%,主要原因:按照实际申请及审批人数支出。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算346.09万元,2024年度决算328.65万元,完成年初预算的94.96%,主要原因:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算30万元,主要原因:中医药文化场景建设支出增加。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算107.43万元,2024年度决算251.18万元,完成年初预算的233.81%,其中:

“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算143.88万元,主要原因:一级严控区及重点街乡扬尘精细化治理及城市地区煤改电设备维护支出增加。

“可再生能源”(款)2024年度年初预算107.43万元,2024年度决算107.3万元,完成年初预算的99.88%,基本与年初预算持平。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5196.48万元,2024年度决算8100.42万元,完成年初预算的155.88%,其中:

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算4818.61万元,2024年度决算4973.61万元,完成年初预算的103.22%,主要原因:城乡社区管理、社区服务相关支出有所增加。

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算28万元,2024年度决算32.4万元,完成年初预算的115.71%,主要原因:城乡社区、防灾减灾等支出增加。

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算349.87万元,2024年度决算3094.41万元,完成年初预算的884.45%,主要原因:环境改造、环境整治支出增加。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算19.1万元,2024年度决算1497.66万元,完成年初预算的7841.15%,其中:

“农业农村”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1438.72万元,主要原因:环境建设管理支出增加。

“林业和草原”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算5.7万元,主要原因:用于美化绿化支出。

“水利”(款)2024年度年初预算19.1万元,2024年度决算18.32万元,完成年初预算的95.92%,主要原因:按照大中型水库移民后期扶持等实际工作情况支出。

“其他农林水支出 ”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算34.92万元,主要原因:用于功能疏解专项支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算10万元,2024年度决算0万元,完成年初预算的0.00%,其中:

“应急管理事务”(款)2024年度年初预算10万元,2024年度决算0万元,完成年初预算的0.00%,主要原因:结合项目具体支出方向和投入领域,进一步规范使用政府收支分类科目,促进科学化精细化管理,科目调整为城乡社区规划与管理支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4705.98万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数16.20万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算18.71万元减少2.51万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数1.26万元减少1.26万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。2024年度公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.20万元,比2024年度年初预算数17.45万元减少1.25万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.20万元,主要原因:继续落实过紧日子要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计387.06万元,比上年增加20.38万元,增加原因:本年度人员有所增加,导致公用经费等支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11273.84万元,其中:政府采购货物支出37.22万元,政府采购工程支出9376.37万元,政府采购服务支出1860.25万元。授予中小企业合同金额5892.39万元,占政府采购支出总额的52.27%,其中:授予小微企业合同金额2119.5万元,占政府采购支出总额的18.8%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区人民政府麦子店街道共有车辆30台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2315.04万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出 (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 (类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 (类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 (类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出 (类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

一般公共服务支出 (类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):反映除上述项目以外的其他用于国家安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会就业和保障支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补助支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反应用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述科目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件3

三、项目支出绩效自评表

详见附件4

四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

附件1:2024-613-北京市朝阳区人民政府麦子店街道决算公开报表

附件2:部门整体绩效评价报告

附件3:重点支出项目绩效评价报告

附件4:项目支出绩效自评表