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北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2020年决算

日期:2021-09-01 来源:奥运村街道 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2020年决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

详见附件1:奥运村街道2020年度部门决算报表

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【 2019】75号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号),奥运村街道办事处设立下列6个内设机构:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室,一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委),一个综合行政执法队,三中心:北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。另设有13个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关,是基层行政组织,负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划;管理本街道经济工作、财政预算和收支;负责国有资产监督管理;负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作;负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作,保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门,负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作,促进居委会的组织建设,提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访,反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制114人,实有人数101人;事业编制51人,实有人数41人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29,964.78万元,比上年增加3,940.63万元,增长15.14%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计21,006.56万元,比上年减少1,838.25万元,下降8.05%,其中:财政拨款收入20,804.63万元,占收入合计的99.04%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入201.93万元,占收入合计的0.96%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计26,114.25万元,比上年增加9,665.54万元,增长58.76%,其中:基本支出5,130.78万元,占支出合计的19.65%;项目支出20,983.47万元,占支出合计的80.35%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,642.84万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,626.44万元,占本年财政拨款支出10.24%;国防支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出869.51万元,占本年财政拨款支出3.39 %;教育支出0.10万元,占本年财政拨款支出0.00 %;科学技术支出0万元,占本年财政拨款支出0.00 %;文化旅游体育与传媒支出50.62万元,占本年财政拨款支出0.20%;社会保障和就业支出7,851.82万元,占本年财政拨款支出30.62%;卫生健康支出643.43万元,占本年财政拨款支出2.51%;节能环保支出923.84万元,占本年财政拨款支出3.60%;城乡社区支出12,337.05万元,占本年财政拨款支出48.11%;农林水支出332.49万元,占本年财政拨款支出1.30%;交通运输支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出7.54万元,占本年财政拨款支出0.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,626.44万元,比2020年年初预算增加409.43万元,增长18.47%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,476.58万元,比2020年年初预算增加388.10万元,增长18.58%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2020年度决算108.25万元,比2020年年初预算增加0.35万元,增长0.32%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“港澳台事务”(款)2020年度决算0.72万元,比2020年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2020年度决算23.08万元,比2020年年初预算增加3.16万元,增长5.86%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”(款)2020年度决算0.51万元,比2020年年初预算增加0.51万元,增长100.00%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算1.16万元,比2020年年初预算增加1.16万元,增长100.000%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.50万元,比2020年年初预算增加7.50万元,增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算8.64万元,比2020年年初预算增加8.64万元,增长100.00%。主要用于重点人员稳控工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算869.51万元,比2020年年初预算增加418.98万元,增长93.00%。其中:

“司法”(款)2020年度决算11.87万元,比2020年年初预算减少0.63万元,下降5.04%。主要用于村居公益法律服务补贴及普法宣传、人民调解等司法工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算857.65万元,比2020年年初预算增加419.62万元,增长95.58%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、门禁系统维护经费、值班巡逻经费、综治维稳中心经费、北京口岸入境人员集中隔离工作经费、功能疏解、国家退役军人事务部周边安全稳定工作经费以及街乡文明引导员补贴经费。

3、“教育支出”(类)2020年度决算0.10万元,比2020年年初预算增加0.10万元,增长100.00%。其中:

“教育费附加安排的支出”(款)2020年度决算0.10万元,比2020年年初预算增加0.10万元,增长100.00%。主要用于社区教育经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算50.62万元,比2020年年初预算增加50.62万元,增长100.00%。其中:

“文化和旅游”(款)2020年度决算39.90万元,比2020年年初预算增加39.90万元,增长100.00%。主要用于三馆免费开放、联欢朝阳区块活动、街乡文明引导员补贴好社区文化服务中心提升服务水平经费。

“体育”(款)2020年度决算10.72万元,比2020年年初预算增加10.72万元,增长100.00%。主要用于全民健身活动和国民体质测试经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算7,851.82万元,比2020年年初预算增加2,347.13万元,增长42.64%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算615.29万元,比2020年年初预算增加273.55万元,增长80.05%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2020年度决算3,233.41万元,比2020年年初预算减少161.75万元,下降4.76%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业、信访调处工作、疫情防控一线城市社区工作者补助、社会建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算434.17万元,比2020年年初预算减少15.06万元,下降3.35%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2020年度决算159.56万元,比2020年年初预算增加159.56万元,增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2020年度决算8.89万元,比2020年年初预算增加8.89万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2020年度决算58.89万元,比2020年年初预算增加58.06万元,增长6,995.18%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2020年度决算259.78万元,比2020年年初预算增加125.95万元,增长94.11%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“红十字事业”(款)2020年度决算2.00万元,比2020年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2020年度决算6.16万元,比2020年年初预算增加6.16万元,增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2020年度决算1.27万元,比2020年年初预算增加1.27万元,增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算3,072.40万元,比2020年年初预算增加1,890.51万元,增长159.96%。主要用于公益事业、对口帮扶、功能疏解、困难事业人员“两节”送温暖、、疫情防控、社会建设、基层党组织服务群众、老旧小区建设、环境建设、旱厕改造、为民办实物等。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算643.43万元,比2020年年初预算增加63.00万元,增长10.85%。其中:

“公共卫生”(款)2020年度决算10.89万元,比2020年年初预算增加10.89万元,增长100.00%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助。

“计划生育事务”(款)2020年度决算26.99万元,比2020年年初预算增加26.99万元,增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算300.52万元,比2020年年初预算减少34.47万元,下降10.29%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算9.77万元,比2020年年初预算增加9.77万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.30万元,比2020年年初预算增加0.30万元,增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算294.97万元,比2020年年初预算增加49.53万元,增长20.18%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、区域环境综合提升工作。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算923.84万元,比2020年年初预算增加923.84万元,增长100.00%。其中:

“污染防治”(款)2020年度决算923.84万元,比2020年年初预算增加923.84万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行经费和重点区域杨柳飞絮治理。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算12,337.05万元,比2020年年初预算增加6,014.07万元,增长95.11%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算740.97万元,比2020年年初预算增加137.35万元,增长22.75%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算45.00万元,比2020年年初预算增加15.00万元,增长50.00%。主要用于责任规划师工作、环境建设管理项目补助共作。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算8,723.68万元,比2020年年初预算增加4,767.33万元,增长120.50%。主要用于基本事业绿化保洁、环境综合整治提升、旱厕改造项目。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,827.40万元,比2020年年初预算增加1,094.40万元,增长63.15%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、服务用房运转经费、民警驻区制经费、民生家园建设、公务事物协管、垃圾分类示范片区工作、房产税手续费等为民办实事项目支出。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算332.49万元,比2020年年初预算增加314.49万元,增长1,747.18%。其中:

“农业农村”(款)2020年度决算173.18万元,比2020年年初预算增加173.18万元,增长100.00%。主要用于功能疏解支出。

“林业和草原”(款)2020年度决算35.91万元,比2020年年初预算增加35.91万元,增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作、疫情防控补助。

“水利”(款)2020年度决算0.90万元,比2020年年初预算增加0.90万元,增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算122.50万元,比2020年年初预算增加104.50万元,增长580.56%。主要用于功能疏解、人口调控、河长制工作经费。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算7.54万元,比2020年年初预算增加2.54万元,增长50.80%。其中:

“应急管理事务”(款)2020年度决算7.54万元,比2020年年初预算增加2.54万元,增长50.80%。主要用于安全生产执法工作、安全生产巡查员岗位津贴经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出381.15万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出117.18万元,占本年财政拨款支出30.74%;抗疫特别国债安排的支出263.97万元,占本年财政拨款支出69.26%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2020年度决算117.18万元,比2020年年初预算增加117.18元,增长100.00%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算117.18万元,比2020年年初预算增加117.18万元,增长100.00%。主要用于开展居家和社区养老服务改革试点补助。

2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算263.97万元,比2020年年初预算增加263.97元,增长100.00%。其中:

“基础设施建设”(款)2020年度决算263.97万元,比2020年年初预算增加263.97万元,增长100.00%。主要用于老旧小区环境整治。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,130.78万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数15.14万元,比2020年“三公”经费财政拨款预算18.18万元减少3.04万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元,比2020年预算下达数0.00万元增加0.00万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费;2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数1.93万元减少1.93万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数15.14万元,比2020年年初预算数16.25万元减少1.11万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0.00万元,比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数15.14万元,比2020年年初预算数16.25万元减少1.11万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量9辆,车均运行维护费1.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计342.41万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额10,417.19万元,其中:政府采购货物支出18.83万元,政府采购工程支出8,708.74万元,政府采购服务支出1,689.63万元。授予中小企业合同金额10,408.10万元,占政府采购支出总额的99.91%,其中:授予小微企业合同金额1,682.48万元,占政府采购支出总额的16.15%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆27台,525.90万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算708.93万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2020年度部门整体绩效目标是:一是注重夯实基础,在纵深发展上实现新提升。2020年是“基层建设年”关键之年,突出党建质量,提升基层组织活力,大力推进网格党建,做实党建引领精准扶贫项目,推广六方共治共享“红色物业”模式;突出改革创新、问题导向,达到减负增效的效果。坚定不移推进从严治党,严格落实党风廉政建设责任制,锲而不舍纠正四风。

二是注重宜居宜业,在优化营商环境上实现新提升。以街道为枢纽,切实用足用好商务楼宇政策,进一步做强“扶持”的“加法”、“简政放权”的“减法”和“优化环境”的“乘法”,多渠道搭建服务企业平台,提供打包式服务,推进大企业做强,小企业做精。

三是注重民生幸福,在区域发展质量上实现新提升。对标“七有”“五性”要求,持续发力。坚持问题导向,梳理薄弱区域清单,针对辖区交通微循环、功能设施及软性环境进行更新升级,做好“一提升、两改造”项目,即退役军人事务部周边环境提升和林萃10号院、龙欣苑小区改造项目,提高居民安全便捷的生活品质。

四是注重未诉先办,在民有所呼我有所应上实现新提升。坚持靶向发力,聚焦问题多发领域,梳理特点规律,破解难点热点问题。完善基层治理的应急机制、服务群众的响应机制、抓落实“最后一公里”的工作机制。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况:坚持构建党组织领导的共商共建共治共享城市基层治理格局,以党建为引领不断提升基层治理能力,组织广大党员开展了学习、主题党日活动、志愿活动等,加强了基层党建阵地建设,增加了基层党支部战斗堡垒作用。精准做实疫情防控工作,强化老旧小区防控,社会单位全覆盖摸底排查管控,加强行业企业检查,无遗漏全覆盖,落实好境外返京人员集中医学观察管控。加强地区环境整治工作,高效推进垃圾分类和物管会工作。圆满完成创文创卫考察验收工作。紧抓迎冬奥契机,冬奥社区软硬件建设双促双赢,丰富了社区居民活动,推进文化品牌提升,弘扬了精神文明。打造“智慧台账系统平台”。顺利完成按时发放社区工作者的薪资报酬,保障了社区正常运转。进一步推进智慧平安社区建设,打造联勤联控指挥平台,凝聚群防群治力量,保障了地区安全稳定。完成了朝阳区背街小巷环境整治提升工程、2017年高快速路沿线环境整治工程、2017年居民社区环境整治工程进度款的支付,项目实施后地区整体环境及群众满意度得到明显提升。

2020年部门整体支出绩效目标均已完成

对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,占部门项目总数的2.82%,涉及金额7779.26万元,我街道2020年对500万以上的五个项目进行了绩效申报、追踪和总结报告,他们分别是民生家园建设经费、朝阳区背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围、2017年高快速路沿线环境整治工程、2017年居民社区环境整治工程、公共服务经费。其中民生家园建设经费年初预算为1000万,100%支出,并严格按经费使用文件执行,民生家园建设经费优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实;环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展;根据工作需要和群众需求,用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。朝阳区背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围项目年初预算为1891.97万元,该项目支付了2017年背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围项目尾款和质保金,完成了年初绩效目标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

详见附件2:奥运村街道2020年度绩效自评表

附件1:奥运村街道2020年度部门决算报表.pdf

附件2:奥运村街道2020年度绩效自评表.zip