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北京市朝阳区投资促进服务中心2026年预算

日期:2026-02-04 12:06 来源:北京市朝阳区投资促进服务中心 打印页面 关闭页面

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第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1. 部门机构设置:根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区投资促进服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2020]7号)、《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区投促中心机构编制事项的批复》(朝编[2024]14号),设立北京市朝阳区投资促进服务中心。内设办公室、综合科、宣传推介科等8个科室。

2. 部门职责:落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施,研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划,并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究,并提出完善优化投资环境和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设,整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作,提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、投资环境、招商引资政策,承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目,协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。

(二)本预算年度的主要工作任务

2026年,本部门将坚持党建引领,围绕促进全区经济高质量发展目标,以企业服务为基础、财源联动为导向、活动招商为抓手,推动投资促进工作取得新突破。(一)始终把政治建设摆在首位,扎实履行全面从严治党主体责任。深入学习党的二十届四中全会精神并认真贯彻落实,推动投资促进工作高质量发展。加强政治建设,持续强化党的创新理论武装。贯彻中央八项规定精神,深化纠治“四风”。(二)抓好全区投资促进工作协调统筹,强化投资促进与财源建设统筹联动。抓好重大项目协调统筹,定期梳理重大推进项目,加快推进重点项目落地。动态梳理更新全区楼宇、园区资源信息,助力招引项目精准匹配空间资源与产业政策。(三)拓宽招商渠道,精准对接资源。持续做好朝阳区投融资市场动态研究分析,梳理关注重点企业。积极参加国际会展活动,与企业建立联系,获取项目信息,推动更多优质项目落地朝阳。(四)持续擦亮“与世界·共朝阳”国际合作品牌,密切联系国际商协会等机构,深化全球资源转化。(五)加强企业服务,提高服务水平。全力支持企业的核心诉求,不断提升企业诉求响应效率与服务质量。加强企业专业化走访与座谈交流,动态掌握企业经营状况与发展需求信息,支持和鼓励企业加大投资力度和经营拓展。(六)强化新媒体宣传建设,宣传推介营商环境。持续建设新媒体宣传矩阵,借助重大经贸活动平台,做好展览展示,讲好朝阳故事,强化“投资朝阳”品牌形象,多角度、多渠道推广朝阳区营商环境。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算2106.17万元,比2025年年初预算数1394.88万元增加711.29万元,增长50.99%。其中:本年财政拨款收入2106.17万元,比2025年年初预算数1394.88万元增加711.29万元,主要原因为:人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算1263.06万元,占总支出预算59.97%,比2025年年初预算数1036.73万元增加226.33万元,增长21.83%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算843.11 万元,比2025 年年初预算数358.15 万元增加484.96万元,增长135.41%。主要原因是:为促进产业经济高质量发展,加大相关项目资金投入。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市朝阳区投资促进服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算4.92万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.26 万元,下降5.00%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。

2.公务接待费。2026 年预算数0.20万元,主要用于公务活动产生的必要开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数4.72万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算4.72万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。

五、政府采购预算说明

2026年北京市朝阳区投资促进服务中心部门政府采购预算总额82.96万元。其中:政府采购货物预算5.55万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算77.41万元。

六、政府购买服务预算说明

本部门2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本部门2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底,本部门共有车辆3台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件:北京市朝阳区投资促进服务中心2026 年部门预算报表