北京市朝阳区妇女联合会2026年预算
北京市朝阳区妇女联合会2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置:北京市朝阳区妇女联合会下设朝阳区妇女联合会机关和1个事业单位,即:朝阳区妇女发展服务中心。
2. 部门职责:北京市朝阳区妇女联合会是朝阳区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职责是:
(1)在市妇联、朝阳区委区政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推动男女平等基本国策贯彻落实,促进妇女发展,维护妇女儿童合法权益。
(2)团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定,同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,团结引领全区妇女和家庭听党话,跟党走。
(3)紧扣区委、区政府中心工作,团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展,为朝阳区的发展贡献巾帼力量。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年度主要工作任务:一是壮大“她声音”,引领新格局。“朝之花”宣讲引领向立体化引领升级。首都妇女儿童示范基地讲好朝阳故事的能力更加突出。推进妇女儿童“十五五”规划编制、发布和实施。二是赋能“她建功”,培选干并举。构建“党委引领-政府推动-执委参与-社会挖掘-公益助力”五维赋能机制,以“三新”领域为重点,由点及面深化“益她、益业、益家”服务行动。围绕“观念引导、资源整合、生态构建”三大主线,搭建全方位就业支持平台。持续深化“朝美好·关爱家”市集场景。启动新一轮三八红旗系列培育选树工作。三是厚植“她美家”,深化新风尚。强化首都最美家庭示范带动与成果转化,持续推进“家风润万家·朝阳美家”行动。高标准编制区级家庭教育五年规划。进一步推进家庭教家风建设促进基层治理作用机制的深化和发挥。四是做细“她关爱”,精准提质效。推进12338 维权服务中心规范化建设,强化多部门协同联动维权机制。打造区级联动红娘公益队伍等志愿服务品牌。深化“爱心妈妈”结对关爱模式,推动服务从“活动型”向“陪伴型”转变,实现关爱服务常态化、长效化。五是聚力“她创新”,引领新活力。进一步推进“共朝美好巾帼向阳123实践”(一轴双环组织体系和三益服务,简称123实践)。全面推行妇联执委与网格员互兼机制,推动妇联工作融入基层精细化治理体系。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1223.50万元,比2025年年初预算数1467.48万元减243.98万元,下降16.63%,主要原因是按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。其中:本年财政拨款收入1223.50万元,比2025年年初预算数1467.48万元减少243.98万元;本年其他资金收入0万元,与2025年年初预算数0万元持平;单位结转结余资金0万元,与2025年年初预算数0万元持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算790.15万元,占总支出预算64.58%,比2025年年初预算数730.48万元增加59.66万元,增长8.17%。主要原因是由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素,部门预算经费增加。
(二)项目支出。项目支出预算433.35万元,比2025年年初预算数737.00万元减少303.65万元,下降41.20%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区妇女联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.35万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.18万元,下降5%,主要原因是不折不扣落实过紧日子的要求,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。
其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.20万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.15万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区妇女联合会部门政府采购预算总额42.13万元。其中:政府采购货物预算0.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算41.33万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区妇女联合会部门政府购买服务预算总额296.33万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区妇女联合会部门机关运行经费财政拨款预算33.86万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本部门共有车辆2台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表