北京市朝阳区科学技术协会2026年预算
北京市朝阳区科学技术协会2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置:
我部门北京市朝阳区科学技术协会,下属1个事业单位,为北京市朝阳区科技协作中心。
2. 部门职责:
根据中共北京市朝阳区委办公室关于印发北京市朝阳区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知(朝办发﹝2002﹞27号),我部门职责主要包括:
(1)负责区科普联席会议的日常工作;
(2)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策科学化民主化;
(3)开展继续教育和技术培训,进行技术咨询服务,促进科技成果向现实生产力的转化;
(4)普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,编辑出版科学技术普及专刊;
(5)开展民间的科技交流与合作,促进对外开放;
(6)表彰奖励优秀科技工作者,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;
(7)负责对区科协所属学会、协会、研究会进行管理,对街乡科协进行业务指导,联系驻区科研、厂矿、院校等科协组织并开展科技活动;
(8)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
(一)以党建为引领,夯实高质量发展政治根基
把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务,深入学习习近平总书记对北京重要讲话精神和科技创新重要论述,提升干部专业化服务能力。强化党政同责,深化党建与业务深度融合,以严的基调抓好日常监督执纪和廉政教育,筑牢廉洁防线。
(二)以开放为路径,构建国际化科创生态
统筹集聚区建设与机制创新,推动集聚区从“空间集聚”向“功能集聚”转型。聚焦区域重点产业,精准引入优质科技组织,优化布局结构;探索国际科技组织与园区、企业、高校、科研院所的合作新模式,举办高水平国际交流活动,扩大辐射带动效应。
(三)以科普为抓手,打造科技惠民新标杆
启动科学文化公园建设,推动科技资源科普化,打通惠民“最后一公里”。深化与中科馆战略合作,升级科普月嘉年华活动,持续擦亮“朝阳样板”;打造“潮科学”IP体系,形成“传播+转化”闭环。开展院士专家“三进”(机关、校园、社区)活动,实施“青少年走进科技企业”项目,推进“科技小院”建设,赋能青少年成长与乡村振兴。
(四)以人才为核心,激活创新驱动新动能
聚焦科技百园建设,推动特色产业园成立园区科协,组建产业智囊团,促进“四链”深度融合。创新学校科协服务模式,助力科创后备人才培养。实施青年人才专项计划,加大人才项目申报与举荐力度,建立分层次精准服务机制,搭建人才与企业常态化对接平台,破解产业链关键难题,构建产才融合新格局。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算982.58万元,比2025年年初预算数991.6万元减少9.02万元,下降0.9%,主要原因为不折不扣落实过“紧日子”要求,厉行节约,严控一般性支出。其中:本年财政拨款收入982.58万元,比2025年年初预算数991.6万元减少9.02万元,主要原因为不折不扣落实过“紧日子”要求,厉行节约,严控一般性支出;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算509.53万元,占总支出预算51.85%,比2025年年初预算数476.85万元增加32.68万元,增长6.85%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算473.05万元,比2025 年年初预算数514.75万元减少41.7万元,下降8.1%。主要原因是坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区科学技术协会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算3.29万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.17万元,下降4.91%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.14万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数3.15万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算3.15万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区科学技术协会部门政府采购预算总额5.75万元。其中:政府采购货物预算3.28万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.47万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年北京市朝阳区科学技术协会部门政府购买服务预算总额265.6万元。
七、机关运行经费情况说明
填报范围为行政单位(含参照公务员法管理事业单位),其他单位不需填报。填报口径为上述纳入统计范围的公用经费。
2026年北京市朝阳区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算30.02万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本部门共有车辆2台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表