北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2026年预算
北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》,北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队,下设3个事业单位:六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群活动中心)、六里屯街道市民诉求处置中心(综治中心)。
六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权,代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
六里屯街道办事处主要职责:
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)本预算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻北京市委十三届八次全会和朝阳区委十三届十一次全会精神,紧扣新时代首都发展定位,围绕朝阳区高质量发展和基层治理现代化总体部署,坚持稳中求进工作总基调,立足街道功能定位和现实条件,以党建引领为统领,以提升治理效能为重点,以改善民生品质为根本,统筹推进发展、治理和安全各项工作,推动街道运行更加平稳有序、服务更加精准高效。围绕上述总体思路,2026年重点做好以下六个方面工作。
1.坚持党建引领不动摇,以高质量党建统筹带动各项工作。持续强化思想政治建设,健全常态化理论学习机制,引导党员干部准确把握市委、区委关于新阶段发展的目标任务和实践要求。深化党建与业务融合,围绕城市治理、接诉即办、民生服务等重点领域优化党建引领工作机制,推动党建资源下沉一线、嵌入治理末梢。建强基层组织和干部队伍,统筹推进社区“两委”换届工作,加强社区工作者队伍建设,健全培养、管理和激励机制,为各项工作落实提供坚实组织保障。
2.聚焦稳运行强支撑,持续夯实区域发展基础。巩固重点企业支撑作用,完善企业服务机制,稳定企业预期,夯实财政收入和经济运行基础。培育壮大潜力企业群体,实施分层分类精准服务,强化政策辅导、资源对接和要素保障,增强区域经济多点支撑能力。积极融入新质生产力融合示范先导区建设,强化与北京CBD产业链协同,提升招商引资质效,结合控规实施和楼宇资源条件,优化招商路径,引入与区域功能相匹配的业态和项目。加强财政统筹和精细管理,提升资金使用效益,为重点任务推进提供保障。
3.围绕城市更新和精细治理,持续提升区域功能品质。深化街区控规成果运用,加快推进重点项目实施,稳妥推进甜水园旧城区改建项目及相关配套建设,加强统筹协调和群众沟通,确保依法有序推进。推进生态环境与公共空间治理,围绕垃圾分类、电动自行车管理等重点任务强化日常管理与群众参与,持续改善人居环境。
4.以提升治理效能为重点,推动基层治理向前一步。深化接诉即办治理功能,坚持把接诉即办作为发现问题、改进工作的重要渠道,加强对高频诉求的分析研判,推动更多问题从个案解决向系统治理转变。完善协同治理机制,加强部门与部门、部门与社区间协同联动,优化工作流程,提升资源整合和统筹处置能力。激发居民自治和社会力量参与,健全协商议事平台,支持社区社会组织规范发展,推动更多事务通过共商共治解决。
5.坚持以人民为中心,持续提升民生服务质量和水平。打造儿童友好空间模式,完善养老和健康服务体系,深化医养结合和社区健康服务,提升养老服务供给能力,更好满足群众多样化需求。兜牢困难群体保障底线,完善分层分类社会救助机制,强化对特殊群体的精准帮扶。稳步推进就业和社会保障工作,加强就业帮扶和公共服务,依法维护劳动者合法权益,促进社会和谐稳定。
6.牢固树立底线思维,持续筑牢安全稳定防线。充分利用辖区“公检法司”资源,依托综治中心实体化运行,打造“三平台两中心一阵地”(日常受理平台、公共服务平台、政法综合接待平台,综治指挥中心、法治培训中心,法治街区阵地)机制,强化维稳兜底保障,实现小事不出社区、大事不出街道。推动问题在基层解决、在萌芽状态化解。压实安全生产和消防安全责任,持续推进重点领域隐患排查整治,坚决防范各类事故发生。提升依法行政水平,强化法治思维和程序意识,规范基层执法行为,为街道平稳运行提供坚实法治保障。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算15500.63万元,比2025年年初预算数15277.78万元增加222.85万元,增长1.46%。其中:本年财政拨款收入15480.63万元,比2025年年初预算数15117.14万元增加363.49万元,主要原因:人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入20.00万元,比2025年年初预算数45.63万元减少25.63万元,主要原因:按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出;单位结转结余资金0.00万元,比2025年年初预算数115.00万元减少115.00万元,主要原因:上缴结余资金。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4928.59万元,占总支出预算31.80%,比2025年年初预算数4568.66万元增加359.93万元,增长7.88%。主要原因:由于人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算10572.04万元,比2025 年年初预算数10709.12万元减少137.08万元,下降1.28%。主要原因:按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
六里屯街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算37.74万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加23.28万元,增长160.98%,主要原因是在本部门公务用车核定范围内,更新两辆公务用车。其中:
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元,与2025年预算数持平。
2.公务接待费。2026年预算数1.14万元,主要用于:公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数36.60万元,包括公务用车购置费预算24.00万元、公务用车运行维护费预算12.60万元,主要用于:对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新;公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年六里屯街道办事处政府采购预算总额1826.18万元。其中:政府采购货物预算85.53万元,政府采购工程预算169.46万元,政府采购服务预算1571.19万元。
六、政府购买服务预算说明
2026年六里屯街道办事处政府购买服务预算总额732.80万元。
七、机关运行经费情况说明
2026年六里屯街道办事处机关运行经费财政拨款预算376.62万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本部门共有车辆15台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件:北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2026 年部门预算报表