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北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2026年预算公开

日期:2026-02-04 09:58 来源:北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

、收入预算情况说明 

三、支出预算情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 三公经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

左家庄街道党工委、办事处所属二级单位3个,分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

左家庄街道办事处主要职责:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)本预算年的主要工作任务

以建设四个街区为主线,六个专项行动作为支撑,推进重点工作。

四个街区:

国际化经济活力街区方面,突出精准服务导向。一是深化头部企业服务黏性。二是打造特色化楼宇经济集群。三是提升国际化专业服务能级。

科创场景示范街区方面,突出融合创新导向。一是三园落地,融入科技百园工作。二是分类施策,提升国门大厦科创片区的产业能级。三是一楼一策,打造新型科创孵化器。

滨水城市更新生态街区方面,突出花园街巷导向。一是精绣花园街巷,激活滨水脉络。二是融合文商旅资源,赋能河岸经济。三是深化产城融合,培育绿色动能。

全龄友好幸福街区方面,突出投资于人导向。建设儿童友好、青年友好、老年友好、人才友好的幸福左岸。一是改造提升左邻幸福公园。二是聚焦重点,以项目突破带动全局跃升。三是通过系统城市体检,建立问题库、资源库、项目库,推进“50+”口袋公园、小微公园和边角提升工作。

六个专项行动:

一是实施经济发展升级专项行动。二是实施科技创新引领专项行动。三是实施人才赋能强基专项行动。四是实施城市更新精品专项行动。五是实施基层治理固本专项行动。六是实施 安全与民生专项行动。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算13827.24万元,比2025年年初预算数14186.88万元减少359.64万元,下降2.54%。其中:本年财政拨款收入13827.24万元,比2025年年初预算数14186.88万元减少359.64万元,变动原因:按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算4776.60万元,占支出预算34.54%,比2025年年初预算数4654.91万元增加121.68万元,增长2.61%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算9050.64万元,比2025 年年初预算数9531.97 万元减少481.33 万元,下降5.05%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出

四、财政拨款三公经费预算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

2026 年财政拨款三公经费预算13.81万元,比2025年财政拨款三公经费年初预算减少0.72 万元,下降4.96%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控三公经费,压减公务接待相关费用。其中:

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元

2.公务接待费。2026 年预算数1.21万元,主要用于公务活动产生的必要开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数12.60万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算12.60万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等

五、政府采购预算说明

2026北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门政府采购预算总额1925.95万元。其中:政府采购货物预算67.24万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1858.71万元。

六、政府购买服务预算说明

2026北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门政府购买服务预算总额46.93万元。

七、机关运行经费情况说明

2026北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处机关运行经费财政拨款预算347.46万元。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底,本部门共有车辆8台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。 

十一、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

附件:北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2026年部门预算报表