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北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2026年预算公开

日期:2026-02-04 09:18 来源:北京市朝阳区人民政府双井街道办事处 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2026年预算公开

 

 

 

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

、收入预算情况说明 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

四、财政拨款三公经费预算情况说明

 

 

 

 

五、部门政府采购预算情况说明

 

 

 

 

六、政府购买服务预算情况说明

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

 

表四 政府采购预算明细表

 

 

 

 

表五 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表十 财政拨款三公经费支出表

 

 

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

 

表十二 年度项目支出绩效表

 

 

 

 

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

(一)部门机构设置、职责

 

 

 

 

1. 部门机构设置。

 

 

 

 

根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现街乡吹哨、部门报到工作部署、《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市朝阳区区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字[2019]59号),设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处,合署办公。内设6个办公室,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位,分别为:市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心;1个综合行政执法队。

 

 

 

 

2. 部门职责:指部门(本系统)总体职责说明。

 

 

 

 

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革试点实施方案》和《北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办201959号),设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处,合署办公。内设6个办公室,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位,分别为:市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心;1个综合行政执法队。北京市朝阳区双井街道办事处贯彻落实党中央方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对双井街道工作的集中统一领导。主要职责是:

 

 

 

 

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
    (2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。
    (3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制。
    (4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
    (5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
    (6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
    (7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
    (8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。
    (9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
    (10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
    (11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
    (12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
    (13)负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

 

 

 

 

(14)导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。
    (15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
    (16)组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。
    (17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。
    (18)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
    (19)承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

(二)本预算年的主要工作任务

 

 

 

 

一是深化党建引领,凝聚发展合力。持续擦亮13社区”党建品牌2.0版,扩大新兴领域党建覆盖面,打造3-5个非公企业党建示范点。做优“马丁式”矛盾调解品牌,优化“井字监督”模式,筑牢全面从严治党防线。加强干部队伍建设,健全培养、选拔、使用、管理机制,提升干部队伍综合素养。

 

 

 

 

二是聚焦产业升级,增强发展动能。加大新质生产力培育力度,力争国高新、专精特新企业保有量突破80家。深化“中小微企业联盟”建设,优化惠企服务与政策直达机制,提升企业服务精准度。升级商圈联动模式,发展夜间经济、首店经济,力争消费总额突破150亿元,推动经济高质量发展。

 

 

 

 

三是优化治理效能,提升人居品质。推进老旧小区有机更新,完善后续管护机制。持续深化0.1微克”攻坚行动,优化“接派办评调督”闭环体系,扩大“党建+物业”共治覆盖面。深化垃圾分类精细化管理,持续改善生态环境,提升基层治理精细化水平。

 

 

 

 

四是筑牢安全底线,守护平安稳定。完善安全风险排查整改闭环机制,常态化开展重点领域安全治理。深化多元解纷机制,健全应急处突体系,加强安全宣传教育,提升居民和企业安全意识,降低110警情发生率,为地区经济社会发展营造平安和谐的良好环境。

 

 

 

 

二、收入预算情况说明

 

 

 

 

2026年收入预算17,488.32万元,比2025年年初预算数19,224.07万元减少1,755.75万元,下降9.13%主要原因:今年减少了老旧小区综合整治等大额资金项目。其中:本年财政拨款收入17,447.32万元,比2025年年初预算数19,183.07万元减少1,735.75万元主要原因:今年减少了老旧小区综合整治等大额资金项目。本年其他资金收入20.00万元,比2025年持平;单位结转结余资金21.00万元,比2025年持平。

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

(一)基本支出。基本支出预算5,099.93万元,占支出预算26.16%,比2025年年初预算数5002.44万元增加97.49万元,增长1.95%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。

 

 

 

 

(二)项目支出。项目支出预算12,388.39 万元,比2025 年年初预算数14,180.64万元减少1,792.25 万元,下降12.64%。主要原因是:按照坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控一般性支出,此外今年减少了老旧小区综合整治等大额资金项目

 

 

 

 

四、财政拨款三公经费预算情况说明

 

 

 

 

(一)“三公”经费的单位范围

 

 

 

 

双井街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

 

 

 

(二)“三公”经费财政拨款情况说明

 

 

 

 

2026 年财政拨款三公经费预算20.66万元,比2025年财政拨款三公经费年初预算减少2.87万元,下降12.20%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用其中:

 

 

 

 

1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元

 

 

 

 

2.公务接待费。2026 年预算数1.32万元,主要用于公务活动产生的必要开支。

 

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数19.35万元,包括公务用车运行维护费预算19.35万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等

 

 

 

 

五、政府采购预算说明

 

 

 

 

2026双井街道办事处政府采购预算总额1,812.76万元。其中:政府采购货物预算68.69万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1,744.06万元。

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

2026双井街道办事处政府购买服务预算总额1,627.60万元。

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

2026双井街道办事处机关运行经费财政拨款预算451.66万元。

 

 

 

 

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

截至2025年底,本部门共有车辆15台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

三公经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2026 年部门预算报表