北京市朝阳区紧急医疗救援中心2026年预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市朝阳区紧急医疗救援中心隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会,中心设 12个职能科室,分别是办公室、财务科、医务科、质控科(护理)、车管科、调度科(应急保障)、网络科、药械科、科教科、总务科、信息科、院感科,5个直属站,包括西直河急救站、和平街急救站、慧忠急救站、惠新东街急救站、大黄庄急救站。
2. 部门职责
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编〔2021〕48号),主要职责是:
(1)负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作
(2)负责政府大型活动的医疗保障工作
(3)负责辖区院前急救网络的建设管理工作
(4)负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作
(5)负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作
(二)本预算年度的主要工作任务
1.医疗质量与行风建设双向提升
持续完善质量管理体系,细化医疗质量管控措施,强化急救站、急救车组业务指导。通过“专项培训+考核+大练兵”规范工作流程,针对性解决院前救治突出问题。聚焦违规转运、殡葬服务等重点问题,健全殡葬整治长效机制,完善死亡患者二级回访制度,建立多渠道投诉举报体系,加大考核力度;规范接诉即办案件处理流程与回复标准,定期汇总通报信访案件,分析根源并制定解决措施,力争群众满意度保持高位。
2.网络布局与协同救治双向发力
一是持续推进急救网络优化,按计划完成规划内站点迁址建设工作。结合人口分布、呼叫高峰等开展多维度科学分析,精准识别重点服务区域,动态调整急救车组配置与站点服务半径,进一步提升急救网络对需求波动的运行韧性,推动资源配置与服务需求精准匹配,增强急救体系服务触达与处置效能,为巩固呼叫满足率及提升站点运行效率筑牢基础。二是聚焦网络运行、质控、安全等核心问题,形成“信息互通、责任共担、协作联动”的网络管理格局。深化战略合作,定期开展专项督导、座谈交流、等多形式,建立统一的服务标准与质量控制体系,实现合作站点运行效率与服务品质双提升。
3.应急保障与人才建设双管齐下
完善应急预案及报送标准,建立市120、999信息互通机制;创新应急培训(结合典型案例)与演练形式(落实“有脚本、有安排、有演练、有评估”),提升全员应急处置能力。
搭建“专业+管理”人才梯队,制定针对性培养计划,通过培训、带教、竞赛等方式,强化队伍专业素养及综合能力。
4.推进院前院内衔接,打通“最后一公里”
启动《朝阳区急救网络绿色通道质量控制标准》修订工作,结合市级要求与区域实际,明确各类急危重症患者的对接流程与质量要求。确保制度落地可行、全区执行同质化。
结合市级规划,院前院内衔接作为民生项目推动工作落地,目前已积极组织开展调研,同步对接市级相关部门明确标准要求,并与技术团队推进系统适配等筹备工作并申报相关预算。后续积极向相关部门汇报争取支持,为2026年顺利接入市级院前院内衔接民生项目、构建一体化救治流程、缩短患者救治时间筑牢基础,切实以民生项目实效守护群众生命健康。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算12095.71万元,比2025年年初预算数9629.47万元增加2466.24万元,增长25.61%。其中:本年财政拨款收入12095.71万元,比2025年年初预算数9629.47万元增加2466.24万元;主要原因是根据常态化院前急救相关政策,朝阳区常态化院前医疗急救经费预算有所增加。本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2135.30万元,占总支出预算17.65%,比2025年年初预算数2046.43万元增加88.87万元,增长4.34%。主要原因是落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算9960.41万元,比2025 年年初预算数7583.04万元增加2377.37万元,增长31.35%。主要原因是根据常态化院前急救相关政策,朝阳区常态化院前医疗急救经费预算有所增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区紧急医疗救援中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.85万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09 万元,下降4.64%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元,与上年持平。
2.公务接待费。2026 年预算数0.27万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.58万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.58万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区紧急医疗救援中心政府采购预算总额1317.76万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1317.76万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费财政拨款预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆147台;单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表