当前位置: 首页>>专题专栏>>北京市朝阳区2025年度部门预算公开专栏>>街道办事处

北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2025年预算

日期:2025-01-22 09:38 来源:北京市朝阳区人民政府双井街道办事处 打印页面 关闭页面

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明 
(一)部门情况 
(二)收入预算说明 
(三)支出预算说明 
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明 
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明 
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表   
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市朝阳区区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字[2019]59号),设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处,合署办公。内设6个办公室,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位,分别为:市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心;1个综合行政执法队。
2、部门机构职责:
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。
    
(二)人员构成情况
双井街道办事处部门行政编制:98(含1工勤),实际89人;事业编制52人,实际50人。聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)507人。
离退休人员122人,其中:离休3人,退休119人。
(三)本预算年度的主要工作任务
强化党建引领,升级打造双井“13社区”党建品牌2.0版。突出党的组织力量下沉,成立片区党委,由处级领导担任片区党委书记,明确社区专员,选派社区“第一书记”,与社区党委同题共答。强化政治意识,落实全面从严治党主体责任。双井街道领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届三中全会精神,以落实党中央和市委、区委决策部署为指引。班子成员将开展党纪学习教育作为首要政治任务,累计深入社区400余次,全面营造风清气正的良好政治生态。强化制度建设,全面提升综合规范化水平。结合街道内控制度梳理,建立健全《双井街道内部审查制度》,制定下发《双井街道落实内部审查制度的工作方案》,建立健全日常监管机制,定期对经济工作、综治工作等重点开展监督检查,及时解决问题,提高工作的制度化、规范化水平。强化组织建设,坚持事业为上抓队伍培养。在机关干部方面,储备了一批高素质专业化后备人才。圆满完成全年人员调训、选训任务,机关党员干部干事创业作风不断强化。在社工队伍方面,不断优化社区工作者人才梯队建设。强化作风建设,全面提升党风廉政建设效能。“两轮两课”提升监督队伍执纪能力,开展轮岗轮训,多次开展“双井清风课堂”业务培训和“双井监督我来讲”经验分享。强化宣传教育,把牢意识形态领导权。坚持全方位展示地区高质量发展形象,全年共计被中央、市、区各类媒体报道超420篇,其中《骑手有了二十四小时加油站》等内容被人民日报、学习强国等主动刊发。强化安全意识,严格落实安全生产责任制。着眼安全韧性建设,调整人员编制,确保综治中心实体化运营。建强架构、盯紧台账、深化机制、紧扣培训,成效显著,数据指标良好,提升监管质效,保辖区安全生产平稳。截止12月,“企安安”三率全区综合排名第三。
二、收入预算说明
2025年收入预算19224.070903万元,比2024年15248.835980万元增加3975.234923万元,增长26.07%。主要原因:社工人数增加,老旧小区综合整治项目等大额资金拨付使得2025年预算收入有所增长。其中:本年财政拨款收入19183.070903万元,比2024年15248.835980万元增加3934.234923万元,主要原因:社工人数增加,老旧小区综合整治项目等大额资金拨付使得2025年预算收入有所增长;本年其他资金收入20.000000万元,比2024年0.000000万元增加20.000000万元,主要为:收到相关委办局的拨款,如慰问困难归国侨眷等资金;单位结转结余资金21.000000万元,比2024年0.000000万元增加21.000000万元,主要为:收到相关委办局的拨款,如个税返还款等,需结转至2025年使用。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5002.435700万元,占总支出预算26.08%,比2024年4585.617885万元增加416.817815万元,增长9.09%,增长原因为:社区工作者人员增加以及工资的增长。
(二)项目支出预算14180.635113万元,比2024年10663.218095万元增加3517.417018万元,增长32.99%,增长原因为:开展了老旧小区综合整治等大额资金项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
双井街道办事处部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算23.536061万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少1.206477万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元,与2023年预算数0.000000万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.384661万元,比2024年预算数1.457538万元减少0.072877万元,主要原因:按照相关要求,加强公务接待管理,减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数22.151400万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0.000000万元,与2024年预算数0.000000万元持平;公务用车运行维护费2025年预算数22.151400万元。比2024年预算数23.285000万元减少1.133600万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年双井街道办事处部门政府采购预算总额2927.940092万元。其中:政府采购货物预算49.020700万元,政府采购工程预算1411.868480万元,政府采购服务预算1,467.050912万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年双井街道办事处部门政府购买服务预算总额1546.301180万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年双井街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算456.714133万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年双井街道办事处国有资本经营预算收入0.000090万元,支出0.000090万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年,本部门汽车17辆,271.740000万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明  
2025年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2025年,双井街道办事处填报绩效目标的预算项目45个,详见附件13(注:取数范围是只提取项目支出,不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年,区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分82.21分,绩效级别为“良”。2024年,区财政局对我单位“非首都功能疏解--铁路沿线综合整治提升资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.51分,绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
 
 
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)