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北京奥林匹克中心区管理委员会机关2025年预算

日期:2025-01-24 09:39 来源:北京奥林匹克中心区管理委员会 打印页面 关闭页面

北京奥林匹克中心区管理委员会机关
2025年部门预算公开目录


一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释

 

二、2025年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

北京奥林匹克中心区管理委员会机关
2025年预算情况说明

一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
根据中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)和《中共北京市朝阳区委编制委员会办公室关于调整奥林匹克公园执法大队机构编制的通知》(京朝编办〔2024〕42号),北京奥林匹克中心区管理委员会机关内设六个机构,分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部和党建工作部;下属一个执法队(非独立核算)。
2、部门职责
(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。
(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策,并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。
(3)参与拟订奥林匹克中心区的建设规划工作。
(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作,统筹园区及周边景观管理工作,实施标准化的城市管理。
(6)按照功能区建设要求,组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。
(7)负责统筹区域应急管理工作。
(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位,开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。
(9)负责市、区政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京奥林匹克中心区管理委员会机关行政编制82人,实际79人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(一般协管员699人、执法辅助类协管员75人)774人。
离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2、加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
3、加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。

 

二、收入预算说明
2025年收入预算14179.779073万元,比2024年14485.599275万元减少305.820202万元,下降2.11%,下降原因为:节约财政资金,减少本单位预算。其中:本年财政拨款收入14179.779073万元,比2024年14485.599275万元减少305.820202万元,下降原因为:节约财政资金,减少本单位预算;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

 

三、支出预算说明
(一)基本支出预算3157.515273万元,占总支出预算22.27%,比2024年3578.163686万元减少420.648413万元,下降11.76%,下降原因为:编制人数减少。
(二)项目支出预算11022.263800万元,比2024年10907.435589万元增加114.828211万元,增长1.05%,增长原因为:2025年新增园区围栏拆除改造专项。单位预算项目主要为公共事务协管经费、环卫保洁经费、园区绿化、景观布置、设施完善经费等。

 

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京奥林匹克中心区管理委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算6.024113万元,比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.316901万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.050713万元,比2024年预算数1.106014万元减少0.055301万元,减少原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.973400万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数4.973400万元。比2024年预算数5.235000万元减少0.261600万元,减少原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

 

五、部门政府采购预算说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府采购预算总额9792.906200万元。其中:政府采购货物预算2.500000万元,政府采购工程预算846.970000万元,政府采购服务预算8943.436200万元。

六、政府购买服务预算说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会机关政府购买服务预算总额4145.051000万元。

 

七、机关运行经费情况说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算370.603333万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

十、国有资产占用情况说明
2025年,本单位汽车3辆,65.129444万元;单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。

 

十一、项目支出绩效目标情况说明 
2025年,北京奥林匹克中心区管理委员会机关填报绩效目标的预算项目43个,详见附件13。

 

十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。

 

十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。


附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)

 

附件:北京奥林匹克中心区管理委员会机关2025年预算报表