北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2024年度部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕62号),设立北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处。内设六办一队一委三中心,分别为:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组;事业单位:北京市朝阳区团结湖街道便民服务中心、北京市朝阳区团结湖街道市民活动中心、北京市朝阳区团结湖街道市民诉求处置中心。
团结湖街道办事处主要职能职责:
团结湖街道党工委主要职责: 1.宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。 2.讨论并决定本地区重大问题,统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。 3.履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败工作。 4.落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。 5.按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见,对社区工作者队伍进行教育、管理。 6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作,领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织,支持和保证其依照党内法规、法律、规章、各自的章程开展工作。 7.组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,承担民兵预备役、征兵、民防工作。 8.承办区委交办的其他事项。
团结湖街道办事处主要职责: 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。 2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。 3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。 4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。 6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。 7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。 8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 9.承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计17361.73万元,比上年增加3223.73万元,增长22.8%。主要原因:加强社区建设,城乡社区建设的项目增长,老旧小区综合整治项目经费增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计17069.36万元,比上年增加3241.2万元,增长23.44%。
1.财政拨款收入17051.33万元,占收入合计的99.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入17051.33万元,占收入合计的99.89%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入18.03万元,占收入合计的0.11%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计17064.53万元,比上年增加3231.92万元,增长23.36%,其中:基本支出3962.85万元,占支出合计的23.22%;项目支出13101.69万元,占支出合计的76.78%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计17051.33万元,比上年增加3242.85万元,增长23.48%。主要原因:加强社区建设,城乡社区建设的项目增长,老旧小区综合整治项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出17051.33万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出537.03万元,占本年财政拨款支出3.15%;公共安全支出30.42万元,占本年财政拨款支出0.18%;教育支出5.85万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出95.20万元,占本年财政拨款支出0.56%;社会保障和就业支出6560.69万元,占本年财政拨款支出38.48%;卫生健康支出407.33万元,占本年财政拨款支出2.38%;节能环保支出114.48万元,占本年财政拨款支出0.67%;城乡社区支出4794.14万元,占本年财政拨款支出28.12%;农林水支出54.70万元,占本年财政拨款支出0.32%;住房保障支出4451.49万元,占本年财政拨款支出26.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算442.66万元,2024年度决算537.03万元,完成年初预算的121.32%。
其中:
“人大事务”(款)2024年度年初预算1.80万元,2024年度决算1.80万元,完成年初预算的100%。
“统计信息事务”(款)2024年度年初预算13.67万元,2024年度决算13.67万元,完成年初预算的100%。
“组织事务”(款)2024年度年初预算425.20万元,2024年度决算425.19万元,完成年初预算的100%。
“宣传事务”(款)2024年度年初预算1.35万元,2024年度决算1.17万元,完成年初预算的86.67%。主要原因:人员调整,部分经费剩余。
“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元,2024年度决算0.64万元,完成年初预算的100%。
“市场监督管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算17.46万元。主要原因:老旧小区安装电梯,经费增加。
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算77.10万元。主要原因:工作需要,增加了接诉即办和市级社会建设资金两项经费,接诉即办经费用于保质保量完成接诉即办工作任务,市级社会建设资金用于促进生活垃圾分类社区动员发动各项活动、新就业群体友好场景建设等。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.56万元,2024年度决算30.42万元。其中:
“国家安全”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算29.86万元。主要原因:工作需要,增加文明引导员补贴经费,主要用于组织文明引导员,在地区广泛开展文明引导,提升地区文明秩序,传播文明风尚。
“司法”(款)2024年度年初预算0.56万元,2024年度决算0.56万元,完成年初预算的100%。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.18万元,2024年度决算5.85万元,完成年初预算的94.66%。其中:
“进修与培训”(款)2024年度年初预算6.18万元,2024年度决算5.85万元,完成年初预算的94.66%。主要原因:严格贯彻执行中央“八项规定”,按照过“紧日子”的相关精神,进一步压缩培训费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算95.20万元。其中:
“文化与旅游”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算35.44万元。主要原因:工作需要,增加文明引导员补贴、三馆一站补助、(中央)补助地方美术馆、图书馆、文化馆经费,其中两项经费用于街道文化活动中心文化设施设备维护和设备购置(包括服装道具和乐器等)、文化活动经费、培训费以及提供与公益文化服务相关的其它费用等。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算59.76万元。主要原因:工作需要,增加朝阳区文明城区创建工作经费,用于做好创城宣传,不断提升文明城区创建工作水平。
5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3591.24万元,2024年度决算6560.69万元,完成年初预算的182.69%。其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算4.86万元,2024年度决算20.47万元。主要原因:工作需要,增加自采暖补贴经费,用于发放城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴。
“民政管理事务”(款)2024年度年初预算3099.07万元,2024年度决算3416.12万元,完成年初预算的110.23%。主要原因:由于人员变化,调整经费。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算474.90万元,2024年度决算481.31万元,完成年初预算的101.35%。主要原因:由于人员变化,调整经费。
“就业补助”(款)2024年度年初预算7.10万元,2024年度决算293.04万元。主要原因:工作需要,增加公益性岗位补贴,用于保障就业困难人员托底安置就业,给予岗位补贴。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算19.91万元。主要原因:工作需要,增加义务兵优待金经费,用于足额发放义务兵优待金,激励军人安心服役、献身国防。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算11.50万元。主要原因:工作需要,增加两节慰问及四就近经费,用于老人、失业人员两节慰问及离休干部慰问。
“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算102.65万元。主要原因:工作需要,增加残疾人相关经费,用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“临时救助”(款)204年度年初预算5.30万元,2024年度决算6.15万元,完成年初预算的116.04%。主要原因:工作需要,增加临时救助经费,用于救助街道符合条件的家庭和个人。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算2209.54万元。主要原因:老旧小区综合整治项目经费增加。
6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算322.52万元,2024年度决算407.32万元,完成年初预算的126.29%。其中:
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算41.35万元。主要原因:工作需要,增加严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费,用于街乡严重精神障碍患者监护工作。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算24.47万元,2024年度决算38.56万元,完成年初预算的157.58%。主要原因:工作需要,增加独生子女父母奖励经费,用于发放独生子女父母补助。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算288.31万元,2024年度决算288.25万元,完成年初预算的99.98%,基本与年初预算持平。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算30万元。主要原因:工作需要,增加中医药文化场景建设经费,用于打造团结湖街道中医药文化主题街区。
7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算114.37万元,2024年度决算114.49万元,完成年初预算的100.1%。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算0.12万元。主要原因:工作需要,增加城市地区煤改电设备维护经费,用于城市地区煤改电设备维护工作。
“可再生能源”(款)2024年度年初预算114.37万元,2024年度决算114.37万元,完成年初预算的100%。
8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算4697.11万元,2024年度决算4794.14万元,完成年初预算的102.07%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算4259.51万元,2024年度决算4321.35万元,完成年初预算的101.45%。主要原因:由于人员变化,调整经费。
“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算27.5万元,2024年度决算22.5万元,完成年初预算的81.82%。主要原因:根据项目考核结果,部分经费被收回。
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算410.10万元,2024年度决算450.29万元,完成年初预算的109.8%。主要原因:工作需要,增加垃圾分类经费,用于辖区开展厨余垃圾分拣收集、桶站维护、积分奖励、再生资源回收等工作,引导更多的居民主动参与垃圾分类。
9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算54.70万元,完成年初预算的286.39%。其中:
“农业农村”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算18.39万元。主要原因:工作需要,主要增加了环境建设管理补助经费,用于地区管理单位日常环境维护工作。
“水利”(款)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算17.49万元,完成年初预算的91.57%。主要原因:根据项目考核结果,部分经费被收回。
“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算18.82万元。主要原因:工作需要,增加非首都功能疏解经费,用于保障功能疏解拆除腾退工作。
10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算4451.49万元。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算4451.19万元。主要原因:老旧小区综合整治项目经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3962.85万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.67万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算18.65万元减少13.98万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,与2024年度年初预算数一样。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数1.20万元减少1.20万元。主要原因:严格贯彻执行中央“八项规定”,按照过“紧日子”的相关精神,进一步压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.67万元,比2024年度年初预算数17.45万元增加减少12.78万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.67万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量12辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计294.06万元,比上年增加64.73万元,增加原因:单位水电费、邮电费和物业管理费比上年增长。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额11586.06万元,其中:政府采购货物支出2.08万元,政府采购工程支出10049.94万元,政府采购服务支出1534.04万元。授予中小企业合同金额4407万元,占政府采购支出总额的38.04%,其中:授予小微企业合同金额1273.17万元,占政府采购支出总额的10.99%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处共有车辆12台;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算917.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释
2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等反面的支出。
2010507一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010508一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013302一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013405一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等反面的支出。
2013815一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
2013904一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项):反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
2013999一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。
2040399公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080199社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080299社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080805 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待金方面的支出。
2081099 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2082001 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
2089999 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100499 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
2100799 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101704 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2110301 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。
2111201 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。
2120101 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120102 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2120199 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
2120201 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120501 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2130199 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130321 农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2130399 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2139999 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2210108 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
部门整体绩效评价报告
详见附件2
项目支出绩效评价报告
详见附件2
项目支出绩效自评表
详见附件2
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无