北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2024年度部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
单位名称:北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文,北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队;纪检监察组;事业单位3个,为北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心、北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。
主要职责:
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计14253.82万元,比上年减少5454.91万元,下降27.68%。主要原因:随着综合治理能力的提升,辖区内环境得到明显优化,三里屯路环境整体更新、重点区域综合治理提升等项目支出减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计14112.11万元,比上年减少5473.79万元,下降27.95%。
1.财政拨款收入14085.35万元,占收入合计的99.81%。其中:一般公共预算财政拨款收入14077.68万元,占收入合计的99.76%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入7.68万元,占收入合计的0.05%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%
6.其他收入26.76万元,占收入合计的0.19%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计14170.81万元,比上年减少5396.21万元,下降27.58%,其中:基本支出5116.75万元,占支出合计的36.11%;项目支出9054.06万元,占支出合计的63.89%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计14156.56万元,比上年减少5417.11万元,下降27.68%。主要原因:厉行节约精神,减少预算资金支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14077.68万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出499.49万元,占本年财政拨款支出3.55%;公共安全支出54.77万元,占本年财政拨款支出0.39%;教育支出7.74万元,占本年财政拨款支出0.05%;文化旅游体育与传媒支出175.94万元,占本年财政拨款支出1.25%;社会保障和就业支出 6337.00万元,占本年财政拨款支出45.01%;卫生健康支出 527.26万元,占本年财政拨款支出3.75%;节能环保支出 162.02万元,占本年财政拨款支出1.15%;城乡社区支出 6139.20万元,占本年财政拨款支出43.61%;农林水支出 174.27万元,占本年财政拨款支出1.24%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算478.37万元,2024年度决算499.49万元,完成年初预算的104.41%。其中:
“人大事务”(款)2024年度年初预算2.20万元,2024年度决算2.70万元,完成年初预算的122.73%。主要原因:后续预算安排0.50万元,主要用于区人大工作研究会课题经费项目。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款) 2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.00万元。主要原因:后续预算安排1.00万元,主要用于党建引领新就业群体友好商圈建设探索与实践课题。
“统计信息事务”(款)2024年度年初预算39.88万元,2024年度决算39.88万元,完成年初预算的100%。主要用于经济普查、统计站日常工作。
“组织事务”(款)2024年度年初预算433.00万元,2024年度决算432.96万元,完成年初预算的99.99%。根据实际情况,工作已完成,支出金额与预算基本持平,主要用于基层党组织服务群众、社区党组织换届选举等工作。
“宣传事务”(款)2024年度年初预算2.65万元,2024年度决算2.30万元,完成年初预算的86.79%。主要原因:实际费用按实际发生人次结算,主要用于公共文明引导员防暑降温补贴。
“统战事务”2024年度年初预算0.64万元,2024年度决算0.64万元,完成年初预算的100%。主要用于侨之家、老干部之家阵地建设。
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算20.00万元。主要原因:后续预算安排20.00万元,主要用于三里屯地区社会组织参与社会治理项目。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0元,2024年度决算54.77万元。
其中:
“国家安全”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算54.77万元。主要原因:后续预算安排54.77万元,主要用于公共文明引导员工作补贴。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.74万元,2024年度决算7.74万元,完成年初预算的100%。
其中:
“进修及培训”(款)2024年度年初预算7.74万元,2024年度决算7.74万元,完成年初预算的100%。主要用于干部培训及教育工作。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算50.00万元,2024年度决算175.94万元,完成年初预算的351.88%。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算50.00万元,2024年度决算175.94万元,完成年初预算的351.88%。主要原因:后续预算安排125.94万元,主要用于三馆一站补助、文明引导员补贴。
5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算3955.85万元,2024年度决算6337.00万元,完成年初预算的160.19%。
其中:
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算5.35万元,2024年度决算21.99万元,完成年初预算的411.03%。主要原因:后续预算安排16.64万元,主要用于城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴。
“民政管理事务”(款)2024年度年初预算3295.24万元,2024年度决算3616.87万元,完成年初预算的109.76%。主要原因:后续预算安排321.63万元,主要用于街道事业单位和社区机构运转开支,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的事业单位工作人员和社工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算643.38万元,2024年度决算619.66万元,完成年初预算的96.31%。主要原因:落实政府过紧日子的要求,严控一般性支出,主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2024年度年初预算8.62万元,2024年度决算223.45万元,完成年初预算的2592.23%。主要原因:后续预算安排214.83万元,主要用于公益性就业组织区级岗位补贴。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算73.00万元。主要原因:后续预算安排73.00万元,主要用于抚恤金、义务兵优待金发放事项。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算17.35万元。主要原因:后续预算安排17.35万元,主要用于节日慰问、丧葬补贴。
“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算81.17万元。主要原因:后续预算安排81.17万元,主要用于残疾儿童少年康复和成人职业康复,残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。
“临时救助”(款)2024年度年初预算3.25万元,2024年度决算2.19万元,完成年初预算的67.38%。主要原因:临时性救助的需求减少,主要用于街道紧急型临时救助工作。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1681.31万元。主要原因:后续预算安排1681.31万元,主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算456.28万元,2024年度决算527.26万元,完成年初预算的115.56%。
其中:
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算30.64万元。主要原因:后续预算安排30.64万元,主要用于精神障碍患者监护人看护补贴。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算33.60万元,2024年度决算31.61万元,完成年初预算的94.08%。主要原因:落实政府过紧日子的要求,压减卫生支出,主要用于病媒生物防治和消杀工作。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算35.21万元,2024年度决算48.51万元,完成年初预算的137.77%。主要原因:后续预算安排1.06万元,主要用于区卫健委“两节”送温暖、独生子女父母补助,暖心行动等。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算387.47万元,2024年度决算386.50万元,完成年初预算的99.75%。主要原因:落实政府过紧日子的要求,压缩医疗支出,主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算30.00万元。主要原因:后续预算安排30.00万元,主要用于中医药文化场景建设项目。
7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算115.28万元,2024年度决算162.02万元,完成年初预算的140.54%。
其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决46.74万元。主要原因:后续预算安排46.74万元,主要用于煤改清洁能源、三里屯主要道路及TSP重点防控区湿化项目等。
“可再生能源”(款)2024年度年初预算115.28万元,2024年度决算115.28万元,完成年初预算的100%。主要用于垃圾分类项目。
8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5994.60万元,2024年度决算6139.20万元,完成年初预算的102.41%。
其中:
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算5541.96万元,2024年度决算5654.41万元,完成年初预算的102.03%。主要原因:后续预算安排144.60万元,主要用于街道机关单位机构运转开支,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的机关单位工作人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算55.00万元,2024年度决算46.50万元,完成年初预算的84.55%。主要原因:落实政府过紧日子的要求,厉行节俭,严控一般性支出,主要用于责任规划师项目。
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算397.64万元,2024年度决算438.28万元,完成年初预算的110.22%。主要原因:后续预算安排40.64万元,主要用于垃圾分类工作经费、奖励资金。
9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算174.27万元,完成年初预算的912.41%。
其中:
“农业农村”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算111.69万元。主要原因:后续预算安排111.69万元,主要用于环境整治、面积测绘等工作。
“林业和草原”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.00万元。主要原因:后续预算安排1.00万元,主要用于首都绿化美化奖励工作。
“水利”(款)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算19.38万元,完成年初预算的101.47%。主要原因:后续预算安排0.28万元,主要用于污水处理和街乡河长制工作。
“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算42.20万元。主要原因:后续预算安排42.20万元,主要用于街道违建拆除功能疏解等项目。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算2.50万元,2024年度决算0万元,完成年初预算的0%。主要原因:落实政府过紧日子的要求,压减相关支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计7.68元,国有资本经营预算财政拨款支出总计7.68万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5116.75万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数11.72万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.40万元增加3.32万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数5.35万元,比2024年度年初预算数0万元增加5.35万元。主要原因:出国经费预算由区财政统一编制,年中区财政安排因公出国经费;2024年度因公出国(境)费用主要用于三里屯街道团组赴阿联酋交流,2024年度组织因公出国(境)团组1个、1人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数1.41万元减少1.41万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.37万元,比2024年度年初预算数6.98万元减少0.61万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:街道本年度无购车需求,预算中不包含公务用车购置费,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.37万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,在不影响街道正常工作的情况下,进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量14辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计390.10万元,比上年增加5.60万元,增加原因:办公费、水费、及其他商品和服务支出增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1334.03万元,其中:政府采购货物支出16.51万元,政府采购工程支出445.37万元,政府采购服务支出872.15万元。授予中小企业合同金额879.00万元,占政府采购支出总额的65.89%,其中:授予小微企业合同金额6.07万元,占政府采购支出总额的0.46%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处共有车辆25台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1484.12万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的支出功能分类项级科目名词解释:
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
一般行政管理事务支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映民政事业中抚恤金支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待金方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗支出
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
详见附件2项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
详见附件3项目支出绩效自评表
四、北京市对朝阳区三里屯街道转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件: