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北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2024年度部门决算

日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处 打印页面 关闭页面

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区人民政府六里屯街道

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》,北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处下设3个事业单位:六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群活动中心)、六里屯街道市民诉求处置中心(综治中心)。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权,代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道主要职责:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计31744.62万元,比上年增加5454.39万元,增长20.75%。主要原因:住房保障支出增加。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计31622.71万元,比上年增加5448.47万元,增长20.82%。

1.财政拨款收入31597.79万元,占收入合计的99.92%。其中:一般公共预算财政拨款收入31597.79万元,占收入合计的99.92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入24.92万元,占收入合计的0.08%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计31628.52万元,比上年增加5460.19万元,增长20.87%,其中:基本支出4664.27万元,占支出合计的14.75%;项目支出26964.25万元,占支出合计的85.25%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计31712.79万元,比上年增加5432.21万元,增长20.67%。主要原因:住房保障支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31597.79万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出889.94万元,占本年财政拨款支出2.82%;国防支出6.54万元,占本年财政拨款支出0.02%;公共安全支出50.3万元,占本年财政拨款支出0.16%;教育支出7.5万元,占本年财政拨款支出0.02%;文化旅游体育与传媒支出114.96万元,占本年财政拨款支出0.36%;社会保障和就业支出8803.09万元,占本年财政拨款支出27.86%;卫生健康支出585.61万元,占本年财政拨款支出1.85%;节能环保支出277.42万元,占本年财政拨款支出0.88%;城乡社区支出5594.35万元,占本年财政拨款支出17.7%;农林水支出338.3万元,占本年财政拨款支出1.07%;住房保障支出14929.79万元,占本年财政拨款支出47.25%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算870.48万元,2024年度决算889.94 万元,完成年初预算的102.23%。

其中:

“人大事务”(款,下同)2024年度年初预算2.40万元,2024年度决算2.40万元,完成年初预算的100%。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算6.00万元,2024年度决算6.00万元,完成年初预算的100%。

“统计信息事务”(款)2024年度年初预算25.35万元,2024年度决算25.35万元,完成年初预算的100%。

“组织事务”(款)2024年度年初预算832.37万元,2024年度决算832.37万元,完成年初预算的100%。

“宣传事务”(款)2024年度年初预算1.94万元,2024年度决算1.89万元,完成年初预算的97.22%。主要原因:厉行勤俭节约、压减行政开支。

“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元,2024年度决算0.64万元,完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算1.77万元,2024年度决算1.77万元,完成年初预算的100%。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算19.51万元。主要原因:根据工作需要,年中增加2024年市级社会建设资金支出。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算6.56万元,2024年度决算6.54万元,完成年初预算的99.70%。其中:

“国防动员”(款)2024年度年初预算6.56万元,2024年度决算6.54万元,完成年初预算的99.70%,基本与年初预算持平。

3、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算2.00万元,2024年度决算50.30万元,完成年初预算的2515.17%。其中:

“国家安全”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算48.30万元。主要原因:根据工作需要,年中增加公共事务协管经费-文明引导员补贴支出。

“司法”(款)2024年度年初预算2.00万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的100%。

4、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.50万元,2024年度决算7.50万元,基本与年初预算持平。其中:

“进修及培训”(款)2024年度年初预算7.50万元,2024年度决算7.50万元,基本与年初预算持平。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算114.96万元。其中:

“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算49.96万元。主要原因:根据工作需要,年中增加公共事务协管经费-文明引导员补贴等支出。

“其他文化体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算65.00万元。主要原因:根据工作需要,年中增加朝阳区文明城区创建工作经费等支出。

6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6571.62万元,2024年度决算8803.09万元,完成年初预算的133.96%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算9.10万元,2024年度决算29.60万元,完成年初预算的325.42%。主要原因:根据工作需要,年中增加城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴等支出。

“民政管理事务”(款)2024年度年初预算5997.39万元,2024年度决算6941.22万元,完成年初预算的115.74%。主要原因:根据工作需要,社区机构运转、社区党建、社区公共服务等支出增加。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算546.23万元,2024年度决算538.07万元,完成年初预算的98.51%,基本与年初预算持平。

“就业补助”(款)2024年度年初预算6.30万元,2024年度决算317.52万元,完成年初预算的5043.85%。主要原因:根据工作需要,年中增加公益性就业组织区级岗位补贴支出。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算28.25万元。主要原因:根据工作需要,年中增加去世人员经费和义务兵优待金支出。

“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算14.65万元。主要原因:根据工作需要,年中增加城乡无丧葬补助居民丧葬补贴等支出。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算100.59万元。主要原因:根据工作需要,年中增加残疾人温馨家园运行经费、街乡残疾人工作经费、残疾人职业康复站运转经费等支出。

“临时救助”(款)2024年度年初预算12.60万元,2024年度决算6.25万元,完成年初预算的51.74%。主要原因:根据实际情况符合政策的人员减少。

“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1.20万元。主要原因:根据工作需要,年中增加援派人才经费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算825.48万元。主要原因:根据工作需要,年中增加财源建设、社会领域建设、产业发展保障等支出。

7、 “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算483.39万元,2024年度决算585.61万元,完成年初预算的121.15%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算70.01万元。主要原因:根据工作需要,年中增加严重精神障碍患者监护人看护管理补贴支出。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算87.36万元,2024年度决算72.78万元,完成年初预算的83.31%。主要原因:根据实际工作开展情况,病媒消杀工作经费支出减少。

“计划生育事务”(款)2024年度年初预算51.90万元,2024年度决算63.96万元,完成年初预算的123.25%。主要原因:根据工作需要,年中增加区卫健委“两节”送温暖经费等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算344.13万元,2024年度决算348.87万元,完成年初预算的101.38%。主要原因:本年度人员增减变动,按照实际情况安排行政事业单位医疗支出。

“中医药事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算30.00万元。主要原因:根据工作需要,年中增加中医药文化场景建设支出。

8、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算268.11万元,2024年度决算277.42万元,完成年初预算的103.47%。其中:

“污染防治”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算9.68万元。主要原因:根据工作需要,年中增加城市地区煤改电设备维护等支出。

“可再生能源”(款)2024年度年初预算268.11万元,2024年度决算267.75万元,完成年初预算的99.87%,基本与年初预算持平。

9、 “城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5201.99万元,2024年度决算5594.35万元,完成年初预算的107.54%。

其中:

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算5046.32万元,2024年度决算5101.43万元,完成年初预算的101.09%。主要原因:根据工作需要,为提升政府服务效能,年中增加行政运行等相关支出。

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算28.00万元,2024年度决算311.75万元,完成年初预算的1113.39%。主要原因:根据工作需要,年中增加街区控规编制经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算127.67万元,2024年度决算181.17万元,完成年初预算的141.90%。主要原因:根据工作需要,年中增加生活垃圾分类示范小区、村奖励资金等支出。

10、“农林水支出”(类)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算338.30万元,完成年初预算的1771.19%。其中:

“农业农村”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算177.15万元。主要原因:根据工作需要,年中增加创建无违建街道项目等支出。

“水利”(款)2024年度年初预算19.10万元,2024年度决算20.39万元,完成年初预算的106.74%。主要原因:根据工作需要,年中增加街道日常应急工程等支出。

“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算140.76万元。主要原因:根据工作需要,年中增加创建无违建街道项目等支出。

11、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算14929.79万元。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算14929.79万元。主要原因:根据工作需要,年中增加老旧小区综合整治等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4664.27万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.76万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算15.22万元减少4.46万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度无需要出国的会议、培训等事项,2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数1.26万元减少1.26万元。2024年度无接待事项,公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.76万元,比2024年度年初预算数13.96万元减少3.2万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元。2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.76万元,主要原因:本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计357.25万元,比上年增加23万元,增加原因:为保障行政单位正常运行,提升政府服务效能办公费等支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额324.19万元,其中:政府采购货物支出13.48万元,政府采购工程支出194.65万元,政府采购服务支出116.06万元。授予中小企业合同金额310.21万元,占政府采购支出总额的95.69%,其中:授予小微企业合同金额310.21万元,占政府采购支出总额的95.69%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区人民政府六里屯街道共有车辆18台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算308.44万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2030603 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及 退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反应。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080712社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待金方面的支出。

2081001社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2210108住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

2230105国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件2。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2。

三、项目支出绩效自评表

详见附件2。

四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件1:北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2024年决算公开报表

附件2:北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处绩效评价情况