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北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处2024年度部门决算

日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处 打印页面 关闭页面

2024年度部门决算

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处决算公开报表

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府批准的《中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2019〕60号),设立北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处。内设6个机构,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个,分别为北京市朝阳区八里庄街道便民服务中心、北京市朝阳区八里庄街道市民诉求处置中心、北京市朝阳区八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务;承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作,推进街巷、河长制工作,组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进;协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作,承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作;参与制定实施社区建设及公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务;建设居民委员会,指导、监督社区居民委员会工作;推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民意见和要求;组织开展群众性文体科普活动,推动社区公益事业发展;组织公共服务,落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策,维护各类人员的合法权益;承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计24638.36万元,比上年减少8501.74万元,下降25.65%。主要原因:较上年度减少部分开支,如八里庄街道搬迁及周转选址装修改造已基本完成,24年无相关收支。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计24602.07万元,比上年减少8451.43万元,下降25.57%。

1.财政拨款收入24532.92万元,占收入合计的99.72%。其中:一般公共预算财政拨款收入24532.92万元,占收入合计的99.72%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入69.16万元,占收入合计的0.28%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计24625.02万元,比上年减少8422.28万元,下降25.49%,其中:基本支出5333.52万元,占支出合计的21.66%;项目支出19291.5万元,占支出合计的78.34%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计24532.92万元,比上年减少8078.23万元,下降24.77%。主要原因:较上年度减少部分开支,如八里庄街道搬迁及周转选址装修改造已基本完成,24年无相关收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出24532.92万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1069.8万元,占本年财政拨款支出4.36%;国防支出91.78万元,占本年财政拨款支出0.37%;公共安全支出34.22万元,占本年财政拨款支出0.14%;教育支出4.68万元,占本年财政拨款支出0.02%;文化旅游体育与传媒支出106.17万元,占本年财政拨款支出0.43%;社会保障和就业支出13816.01万元,占本年财政拨款支出56.32%;卫生健康支出682.45万元,占本年财政拨款支出2.78%;节能环保支出372.06万元,占本年财政拨款支出1.52%;城乡社区支出5852.02万元,占本年财政拨款支出23.85%;农林水支出932.45万元,占本年财政拨款支出3.80%;住房保障支出1571.28万元,占本年财政拨款支出6.40%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算1044.36万元,2024年度决算1069.80万元,完成年初预算的102.44%。

其中:

“人大事务”(款)2024年度年初预算3.20万元,2024年度决算3.20万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于基层代表组工作开支。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算0.30万元。主要原因:用于区党建研究会立项课题开支。

“统计信息事务”(款)2024年度年初预算66.01万元,2024年度决算66.01万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于第五次全国经济普查及人口抽样调查开支。

“组织事务”(款)2024年度年初预算971.89万元,2024年度决算969.49万元,完成年初预算的99.75%。主要原因:用于兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴、基层党组织服务群众及党群服务中心运行开支。

“宣传事务”(款)2024年度年初预算1.35万元,2024年度决算1.30万元,完成年初预算的96.30%。主要原因:用于公共文明引导员夏季防暑降温开支。

“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元,2024年度决算0.64万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于“侨之家”工作开支。

“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算1.26万元,2024年度决算1.26万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于铁路护路工作开支。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算27.60万元。主要原因:用于社区标识牌制作、华贸中心社区商圈议事协商环境提升及品牌推广等项目开支。

2.“国防支出”(类)2024年度年初预算91.78万元,2024年度决算91.78万元,完成年初预算的100%。其中:

“国防动员”(款)2024年度年初预算91.78万元,2024年度决算91.78万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于人防工程维修维护开支。

3.“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0.60万元,2024年度决算34.22万元,完成年初预算的5703.33%。其中:

“国家安全”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算33.62万元。主要原因:用于文明引导员工作开支。

“司法”(款)2024年度年初预算0.60万元,2024年度决算0.60万元,完成年初预算的100%。主要原因:用于人民调解工作开支。

4.“教育支出”(类)2024年度年初预算8.40万元,2024年度决算4.68万元,完成年初预算的55.71%。其中:

“进修及培训”(款)2024年度年初预算8.40万元,2024年度决算4.68万元,完成年初预算的55.71%。主要原因用于各类培训开支。

5.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算106.17万元。其中:

“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算36.17万元。主要原因:用于街道三馆建设及文明引导员等工作开支。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算70.00万元。主要原因:用于文明城区创建工作开支。

6.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算7882.08万元,2024年度决算13816.01万元,完成年初预算的175.28%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算13.51万元,2024年度决算40.23万元,完成年初预算的297.78%。主要原因:用于实行社区管理的企业退休人员服务、城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴开支。

“民政管理事务”(款)2024年度年初预算7166.36万元,2024年度决算8052.63万元,完成年初预算的112.37%。主要原因:用于街道事业单位和社区机构运转开支,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的事业单位工作人员和社工工资在此科目列示;用于社会领域党建、公益事业等社区项目开支。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算668.30万元,2024年度决算694.83万元,完成年初预算的103.97%。主要原因:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2024年度年初预算11.41万元,2024年度决算298.05万元,完成年初预算的2612.18%。主要原因:用于街道促进就业工作和公益性就业组织补助开支。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算26.54万元。主要原因:用于义务兵优待事务开支。

“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算16.15万元。主要原因:用于妇联、空巢、低收入老年人和其他有突出需求老年人“两节”送温暖,辖区内离休干部“四就近”服务、无丧葬补助居民丧葬补贴等开支。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算112.81万元。主要原因:用于辖区残疾人职业康复、残疾人温馨家园运转等开支。

“临时救助”(款)2024年度年初预算22.50万元,2024年度决算18.36万元,完成年初预算的81.60%。主要原因:用于辖区临时救助工作开支。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算4556.39万元。主要原因:用于市属国有企业退休人员社会化管理服务补助、区卫健委“两节”送温暖、功能疏解等开支。

7.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算546.74万元,2024年度决算682.45万元,完成年初预算的124.82%。其中:

“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算96.42万元。主要原因:用于严重精神障碍患者监护工作开支。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算47.31万元,2024年度决算44.26万元,完成年初预算的93.55%。主要原因:用于辖区病媒消杀工作开支。

“计划生育事务”(款)2024年度年初预算99.61万元,2024年度决算138.94万元,完成年初预算的139.48%。主要原因:用于辖区独生子女父母补助、暖心活动、情暖万家及心灵家园等项目开支。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算399.82万元,2024年度决算402.82万元,完成年初预算的100.75%。主要原因:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

8.“节能环保支出”(类)2024年度年初预算349.57万元,2024年度决算372.06万元,完成年初预算的106.43%。其中:

“污染防治”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算23.80万元。主要原因:用于地区煤改电设备维护、重点街乡扬尘精细化治理开支。

“可再生能源”(款)2024年度年初预算349.57万元,2024年度决算348.26万元,完成年初预算的99.63%。主要原因:用于垃圾分类工作开支。

9.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5704.53万元,2024年度决算5852.02万元,完成年初预算的102.59%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算4988.76万元,2024年度决算5087.60万元,完成年初预算的101.98%。主要原因:街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资、城市协管员开支,其他辖区民生事业开支(如辖区破损道路整修、清理疏通雨水设施、公厕运维)。

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算185.96万元,2024年度决算183.25万元,完成年初预算的98.54%。主要原因:用于责任规划师工作、办事处及社区层面服务用房运转开支。

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算14.75万元。主要原因:用于重大项目前期谋划开支。

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算529.82万元,2024年度决算566.42万元,完成年初预算的106.91%。主要原因:用于辖区保洁绿化及垃圾分类工作开支。

10.“农林水支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算932.45万元。其中:

“农业农村”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算15.00万元。主要原因:用于背街小巷环境精细化整治提升开支。

“林业和草原”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算6.00万元。主要原因:用于辖区绿化美化开支。

“水利”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算0.95万元。主要原因:用于大中型水库后期扶持农转非培训补助开支。

“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算910.50万元。主要原因:用于街道综合治理及辖区功能疏解(如电建小区全景楼院提升改造、十里堡南里社区早安公园提升改造、原京棉二厂生活区道路翻修、辖区健身场地维修换新、健身器材过期换新等项目)开支。

11.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1571.28万元。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1571.28万元。主要原因:用于老旧小区综合整治工作开支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5333.52万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数12.99万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算20.66万元减少7.67万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数2.63万元,比2024年度年初预算数0万元增加2.63万元。主要原因:因工作需要赴阿联酋交流;2024年度因公出国(境)费用主要用于八里庄街道朝阳团组赴阿联酋交流开支,2024年度组织因公出国(境)团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,2024年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.36万元,比2024年度年初预算数19.20万元减少8.84万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:未购置公车,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.36万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计400.72万元,比上年增加41.08万元,增加原因:街道办公场所搬迁至新址及部分设备设施(如空调等)老化,能耗增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1818.69万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出998.63万元,政府采购服务支出820.06万元。授予中小企业合同金额1818.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1818.69万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处共有车辆9台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1870.18万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告

详见附件一

项目支出绩效评价报告

详见附件二

项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告

附件:北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处绩效评价情况