北京市朝阳区王四营乡人民政府2024年部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区人民政府王四营地区办事处 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
机构设置:
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的《北京市朝阳区王四营乡(地区)机构改革方案》,王四营地区机构设置如下:内设7个办公室,分别为:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构:纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位,分别是:便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责:
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计516634.17万元,比上年增加487089.26万元,增长1648.64%。主要原因:主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出,包括征地拆迁补偿、农业农村生态环境支出等。另外住房保障支出大幅增长,主要用于“老旧小区改造”。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计516634.17万元,比上年增加487089.26万元,增长1648.64%。
1.财政拨款收入512871.08万元,占收入合计的99.27%。其中:一般公共预算财政拨款收入34222.94万元,占收入合计的6.62%;政府性基金预算财政拨款收入478648.15万元,占收入合计的92.65%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入3763.09万元,占收入合计的0.73%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计516634.17万元,比上年增加487089.26万元,增长1648.64%,其中:基本支出4725.17万元,占支出合计的0.91%;项目支出511909.00万元,占支出合计的99.09%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计512871.08万元,比上年增加483326.17万元,增长1635.9%。主要原因:主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出,包括征地拆迁补偿、农业农村生态环境支出等。另外住房保障支出大幅增长,主要用于“老旧小区改造”。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出34222.94万元,主要用于以下方面:
1. “一般公共服务支出”2024年度支出768.04万元,占本年财政拨款支出2.24%;
2. “公共安全支出”2024年度支出12.04万元,占本年财政拨款支出0.04%;
3. “教育支出”2024年度支出1102.57万元,占本年财政拨款支出3.22%;
4. “文化旅游体育与传媒支出”2024年度支出68.58万元,占本年财政拨款支出0.20%;
5. “社会保障和就业支出”2024年度支出10886.46万元,占本年财政拨款支出31.81%;
6. “卫生健康支出”2024年度支出490.80万元,占本年财政拨款支出1.43%;
7. “节能环保支出”2024年度支出219.07万元,占本年财政拨款支出0.64%;
8. “城乡社区支出”2024年度支出2,512.45万元,占本年财政拨款支出7.34%;
9. “农林水支出”2024年度支出16295.19万元,占本年财政拨款支出47.62%;
10. “住房保障支出”2024年度支出1867.73万元,占本年财政拨款支出5.46%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. “一般公共服务支出”2024年度年初预算548.93万元,2024年度决算768.04万元,完成年初预算的139.92%。其中:
“人大事务”2024年度年初预算1.00万元,2024年度决算3.55万元,完成年初预算的355%。主要原因:该笔款项按实际发生人数及标准重新核定后,导致人大代表补选经费调增2.55万元,主要用于乡人大代表开展各类活动、履行代表职责的专项经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2024年度年初预算9.60万元,2024年度决算33.84万元,完成年初预算的352.5%。主要原因:由于农田实际面积重新核准,导致2023年永久基本农田保护利用与监管专项补贴(第一批)调增24.24万元。该款项用于保障政府办公机构运转、办公室相关资产购置。
“统计信息事务”2024年度年初预算45.35万元,2024年度决算45.35万元,完成年初预算的100.00%。
“组织事务”2024年度年初预算488.03万元,2024年度决算643.45万元,完成年初预算的131.85%。主要原因:该款项按实际发生人数及标准重新核定后调整。主要用于党建工作及相关事务等。
“宣传事务”2024年度年初预算2.65万元,2024年度决算2.46万元,完成年初预算的92.83%。主要原因:该款项按实际发生人数及标准重新核定后,导致公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费调减0.19万元。主要用于乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏建设扶持用于宣传部门开展“一般行政管理事务”,支持党的理论宣传、舆论引导、精神文明建设等相关活动。
“统战事务”2024年度年初预算0.30万元,2024年度决算0.30万元,完成年初预算的100.00%。
“其他共产党事务支出”2024年度年初预算2.00万元,2024年度决算2.00万元,完成年初预算的100.00%。
“社会工作事务”2024年度年初预算0元,2024年度决算37.10万元。主要原因:该款项包含新增“专项业务”20.00万元、“其他社会工作事务支出”17.10万元。用于支持社会治理创新、社会组织培育、志愿服务等专业社会工作。
2. “公共安全支出”2024年度年初预算0.40万元,2024年度决算12.04万元。其中:
“国家安全”2024年度年初预算0万元,2024年度决算11.87万元。主要原因:用于国家安全事务的专项支出,例如民警驻区、安全生产执法及防范处理邪教资金。
“司法”2024年度年初预算0.40万元,2024年度决算0.17万元,完成年初预算的42.5%。主要原因:由于该笔款项按实际发生事件结算,导致人民调解工作经费调减0.23万元,具体用于“基层司法业务支出。
3.“教育支出”2024年度年初预算7.56万元,2024年度决算1102.57万元。其中:
“普通教育”2024年度年初预算0元,2024年度决算1099.20万元。主要原因:该款项中学前教育市区两级资金调增1099.20万元,用于学前教育等基础教育的投入,资金按预算足额拨付,保障了地区教育事业的稳定发展。
“进修及培训”2024年度年初预算7.56万元,2024年度决算3.37万元,完成年初预算的44.58%。主要原因:由于机关工作人员业务培训、继续教育支出较少。
4. “文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算68.58万元。其中:
“文化和旅游”2024年度年初预算0元,2024年度决算68.58万元。主要原因:该款项中三馆一站补助(市级)调增3万元、公共事务协管经费-文明引导员补贴调增5.08万元、(中央)补助地方美术馆、图书馆、文化馆调增0.5万元、朝阳区文明城区创建工作经费调增60.00万元。用于地区文化和体育服务效能提升、创城工作。
5. “社会保障和就业支出”2024年度年初预算3799.27万元,2024年度决算10886.46万元,完成年初预算的286.54%。其中:
“人力资源和社会保障”2024年度年初预算1.85万元,2024年度决算386.78万元。主要原因:由于该款项按实际发生人数及标准结算,导致大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费调增172.99万元、城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴调增60.94万元;新增项目“官庄公园提升建设项目首付款-弱电系统工程”首付款调增151.00万元。用于涵盖多项社会保障及就业补助的综合性支出、社区工作者人员经费,以及官庄公园弱电系统提升项目工程。
“民政管理事务”2024年度年初预算3237.46万元,2024年度决算4165.95万元,完成年初预算的128.68%。主要原因:由于该款项按实际发生人数及标准结算,导致在职人员经费(事业)、社区工作者人员经费等项目合计调增928.49万元。用于事业单位人员经费、社区工作者人员工资、社工工资调标经费、公共服务党建经费等。
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算554.38万元,2024年度决算532.97万元,完成年初预算的97.9%。主要原因:基本与年初预算持平。
“就业补助”2024年度年初预算5.07万元,2024年度决算20.27万元,完成年初预算的399.8%。主要原因:由于该款项按实际发生人数及标准结算,公益性就业组织区级岗位补贴调增15.20万元。用于公益性就业组织区级岗位补贴、村级社会保障协管员补助。
“抚恤”2024年度年初预算0元,2024年度决算29.86万元。主要原因:用于义务兵优待金调增29.86万元。
“社会福利”2024年度年初预算0元,2024年度决算46.35万元。主要原因:城乡无丧葬补助居民丧葬补贴调增6万元、区民政局60岁(含)以上具有本区户籍的空巢、低收入老年人和其他有突出需求老年人“两节”送温暖经费调增4.52万元、政策性农转居人员生活补贴调增31.58万元、区妇联“两节”送温暖经费调增4.25万元。主要用于政策性农转居人员补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”2024年度年初预算0元,2024年度决算69.22万元。主要原因:残疾人工作经费调增12.28万元、残疾人温馨家园运行经费调增40.00万元、残疾人职业康复站运转经费调增16.94万元。主要用于街乡残疾人工作经费、职康站运转经费。
“临时救助”2024年度年初预算0.50万元,2024年度决算0.17万元,完成年初预算的34%。主要原因:该款项由于按实际发生人数及标准结算,导致乡级救助金调减0.33万元。主要用于发放村级救助人员资金。
“其他生活救助”2024年度年初预算0元,2024年度决算2.95万元。主要原因:援派人才经费调增2.95万元。用于援派人员工作经费。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算5631.93万元。主要原因:新增项目朝阳区政府投资基本建设专项计划-马房寺村东路道路工程款3700.00万元、朝阳区政府投资基本建设专项计划-孛罗营东路(孛学街-孛安四街)道路工程款1400.00万元、朝阳区政府投资基本建设专项计划-孛罗营新村安置房项目配套市政管线工程款500万元、王四营乡化工路沿线环境整治项目13.33万元、朝阳区政府投资基本建设专项计划-朝阳区2017年度平原地区重点区域绿化建设工程9.24万元、市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金调增0.74万元、区卫健委“两节”送温暖经费调增0.7万元、重点人稳控工作经费调增7.92万元。
6. “卫生健康支出”2024年度年初预算475.64万元,2024年度决算490.80万元,完成年初预算的103.19%。其中:
“卫生健康管理事务”2024年度年初预算0元,2024年度决算27.10万元。主要原因:严重精神障碍患者监护人看护管理补贴调增27.10万元。用于严重精神障碍患者监护人看护工作。
“公共卫生”2024年度年初预算112万元,2024年度决算100.67万元,完成年初预算的89.88%。主要原因:该款项按实际覆盖内容及标准结算,病媒消杀工作经费调减11.33万元。
“计划生育事务”2024年度年初预算18.83万元,2024年度决算24.08万元,完成年初预算的127.88%。主要原因:该款项按实际发生人数及标准结算,导致区卫健委“两节”送温暖经费调增4.25万元、独生子女父母奖励调增1万元。主要用于计划生育暖心活动及独生子女奖励。
“行政事业单位医疗”2024年度年初预算344.81万元,2024年度决算338.95万元,完成年初预算的98.3%。主要原因:基本与年初预算持平。
7. “节能环保支出”2024年度年初预算194.87万元,2024年度决算219.07万元,完成年初预算的100.00%。其中:
“污染防治”2024年度年初预算0元,2024年度决算24.20万元。主要原因:农村地区煤改清洁能源设备维护费用调整24.20万元。用于农村地区煤改清洁能源设备维护。
“可再生能源”2024年度年初预算0元,2024年度决算194.87万元。主要原因:2024年垃圾分类工作经费调增194.87万元。用于垃圾分类第三方服务经费。
8. “城乡社区支出”2024年度年初预算957.17万元,2024年度决算2512.45万元,完成年初预算262.49%。其中:
“城乡社区管理事务”2024年度年初预算870.60万元,2024年度决算793.83万元,完成年初预算的91.19%。主要原因:该款项按实际发生人数及标准结算,导致公共事务习惯经费-城市协管员调减76.77万元。用于保障城乡社区管理机构的基本运行和行政管理事务。
“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算24万元,2024年度决算19.20万元,完成年初预算的80%。主要原因:该款项中“基层公共安全工作经费”2024年度年初预算12.00万元,2024年度决算12.00万元,年初预算归类在“城乡社区规划与管理”项目中,结合项目具体支出方向和投入领域,进一步规范使用政府收支分类科目,促进科学化精细化管理,后期调整为“安全监管资金”。主要用于基层公共安全工作经费以及责任规划师劳务费。
“城乡社区公共设施支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算1614.85万元。主要原因:新增项目“朝阳区政府投资基本建设专项计划-孛罗营东路(孛学街-孛安四街)道路工程”调增600.00万元、朝阳区政府投资基本建设专项计划-孛罗营新村安置房项目配套市政管线工程调增600.00万元、朝阳区政府投资基本建设专项计划-马房寺村东路道路工程调增400.00万元、重大项目前期谋划经费调增14.85万元。
“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算62.57万元,2024年度决算72.57万元,完成年初预算的115.98%。主要原因:由于该款项按实际测量面积核定,导致2023-2024年垃圾分类工作经费调增10.00万元。主要用于:基本事业费-道路养护及绿化养护费。
9. “农林水支出”2024年度年初预算5373.32万元,2024年度决算16295.19万元。其中:
“农业农村”2024年度年初预算5003.46万元,2024年度决算13384.03万元,完成年初预算的267.50%。主要原因:该款项中“非首都功能疏解——2024年功能疏解专项资金”调增3553.85万元。主要用于支持农业农村发展的核心投入,资金足额保障,用于农业生产、农村建设等方面,例如非首都功能疏解工作。
“林业和草原”2024年度年初预算0元,2024年度决算891.30万元。主要原因:“郊野政策绿养护经费”市区补助、郊野政策绿土地流转经费等项目合计调增891.3万元,用于郊野政策绿地流转及养护工作。
“水利”2024年度年初预算366.86万元,2024年度决算127.84万元,完成年初预算的34.85%。主要原因:该款项按照实际测算范围及标准核定,导致“王四营乡园林绿化非常规水源置换项目”年初预算调减290.30万元。主要用于园林绿化非常规水源灌溉及河长制工作、乡管沟渠管护工作。
“其他农林水支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算1892.02万元。主要原因:该款项主要用于非首都功能疏解专项资金、铁路沿线综合整治等公租。
10. “住房保障支出”2024年度年初预算0万元,2024年度决算1867.73万元。其中:
“保障性安居工程支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算1867.73万元。主要原因:王四营2019年老旧小区综合整治项目(柏阳景园A区)调增1867.73万元。款项全部用于老旧小区改造项目,资金按工程进度及时拨付,确保了民生工程的顺利推进。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出478648.15万元,主要用于以下方面:城乡社区支出478645.93万元,占本年财政拨款支出99.99%;农林水支出2.22万元,占本年财政拨款支出0.01%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2024年度年初预算61.92万元,2024年度决算478645.93万元。其中:
“污水处理费安排的支出”2024年度年初预算61.92万元,2024年度决算56.09万元,完成年初预算的90.59%。主要原因:按照实际测算范围及标准核定,导致观音景园西区污水主管道改造工程预算调减5.84万元。用于改善老旧小区污水处理。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算157439.84万元。主要原因:用于城中村改造项目。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算321150万元。主要原因:用于城中村改造项目。
2、“农林水支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算2.22万元。其中:
“大中型水库移民后期扶持基金支出”2024年度年初预算0元,2024年度决算2.22万元。主要原因:该款项按实际发生人数及标准测算,用于扶持大中型水库移民工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4725.17万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.66万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.54万元,减少6.88万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加或减少0万元。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2. 公务接待费。2024年度决算数0元,比2024年度年初预算数减少1.32万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待0批次,公务接待0人次。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.66万元,比2024年度年初预算数12.22万元减少5.56万元。其中,公务用车运行维护费2024年度决算数6.66万元,公务用车购置费2024年度决算数0万元,2024年度购置(更新)0辆主要原因:主要原因:继续落实过“紧日子“要求,进一步压缩公务用车运行维护费,2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计359.03万元,比上年减少17.64万元,减少原因:继续落实过“紧日子“要求,进一步压缩机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额40.97万元,其中:政府采购货物支出40.97万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额38.62万元,占政府采购支出总额的94.26%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区王四营乡人民政府共有车辆22台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1324.49万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
七、专业名词解释
1. 一般公共服务支出-人大事务-(2010108)代表工作:反映人大代表开展各类代表活动的支出。
2. 一般公共服务支出-人大事务-(2010199)其他人大事务支出:反映除上述项目以外其他用于人大事务方面的支出。
3. 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-(2010302)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务支出-统计信息事务-(2010507)专项普查活动:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
5. 一般公共服务支出-统计信息事务-(2010508)统计抽样调查:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作支出。
6. 一般公共服务支出-组织事务-(2013202)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务支出-宣传事务-(2013302)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 一般公共服务支出-统战事务-(2013405)华侨事务:反映用于华侨事务管理等方面的支出。
9. 一般公共服务支出-组织事务-(2013602)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-(2013904)专项业务:反映开展专项业务工作的支出。
11. 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-(2013999)其他社会工作事务支出:反映除上述项目以外其他用于社会工作事务方面的支出。
12. 公共安全支出-国家安全-(2040399)其他国家安全支出:反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
13. 公共安全支出-司法-(2040604)基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
14. 教育支出-普通教育-(2050201)学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
15. 教育支出-普通教育-(2050299)其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16. 教育支出-进修及培训-(2050803)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
17. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-(2070199)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
18. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-(2080199)其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
19. 社会保障和就业支出-民政管理事务-(2080206)社会组织管理:反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
20. 社会保障和就业支出-民政管理事务-(2080208)基层政权建设和社区治理:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
21. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080501)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080502)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
23. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25. 社会保障和就业支出-就业补助-(2080705)公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
26. 社会保障和就业支出-就业补助-(2080799)其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
27. 社会保障和就业支出-抚恤-(2080805)义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。
28. 社会保障和就业支出-社会福利-(2081099)其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29. 社会保障和就业支出-残疾人事业-(2081199)其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
30. 社会保障和就业支出-临时救助-(2082001)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
31. 社会保障和就业支出-其他生活救助-(2082501)其他城市生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
32. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-(2089999)其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-(2100199)其他卫生健康管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
34. 卫生健康支出-公共卫生-(2100499)其他公共卫生支出:反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
35. 卫生健康支出-计划生育事务-(2100799)其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
36. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-(2101101)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
37. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-(2101102)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
38. 节能环保支出-污染防治-(2110301)大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
39. 节能环保支出-可再生能源-(2111201)可再生能源:反映用于可再生能源方面的支出。
40. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-(2120102)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
41. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-(2120201)城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
42. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-(2120399)其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
43. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-(2120501)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
44. 农林水支出-农业农村-(2130101)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
45. 农林水支出-农业农村-(2130199)其他农业农村支出:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
46. 农林水支出-林业和草原-(2130205)森林资源培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
47. 农林水支出-水利-(2130311)水资源节约管理与保护:反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
48. 农林水支出-水利-(2130321)大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
49. 农林水支出-水利-(2130399)其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
50. 农林水支出-其他农林水支出-(2139999)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
51. 住房保障支出-保障性安居工程支出-(2210108)老旧小区改造:集中反映政府用于住房方面中,保障性住房方面的老旧小区改造支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3。
三、项目支出绩效自评表
详见附件4。
四、北京市对朝阳区王四营乡转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。