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北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处

日期:2020-09-04 15:58 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置 :根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、部门机构设置如下:综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位:北京市朝阳区首都机场社区便民服务中心、北京市朝阳区首都机场市民活动中心、北京市朝阳区首都机场市民诉求处置中心。

2.部门职责:首都机场街道办事处是区政府的派出机构,是街道各种组织和各项工作的领导核心,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府职能。

首都机场街道办事处是区政府的派出机构,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府职能。其主要职责是:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。

3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动,落实“门前三包”责任制。

4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。

9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

10、负责婚姻登记管理,计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业,做好社会救助工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

14、负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

15、指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。

16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

17、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。

18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

19、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

机场部门行政编制 87人,实际87人;事业编制 13人,实际13人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)61人。

离退休人员56人,其中:离休1人,退休55人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计12,690.50万元,比上年增加373.37万元,增长3.03%,其中:财政拨款收入12,681.44万元,占收入合计的99.93%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入9.06万元,占收入合计的0.07%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计11,372.04万元,比上年减少1,267.97万元,下降10.03%,其中:基本支出3,554.01万元,占支出合计的31.25%;项目支出7,818.03万元,占支出合计的68.75%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,365.75万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,996.21万元,占本年财政拨款支出17.56%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出98.20万元,占本年财政拨款支出0.86%;教育支出5.92万元,占本年财政拨款支出0.05%;科学技术支出17.05万元,占本年财政拨款支出0.15%;文化旅游体育与传媒支出125.02万元,占本年财政拨款支出1.10%;社会保障和就业支出3,711.17万元,占本年财政拨款支出32.65%;卫生健康支出353.61万元,占本年财政拨款支出3.11%;节能环保支出8.77万元,占本年财政拨款支出0.08%;城乡社区支出4,956.22万元,占本年财政拨款支出43.61%;农林水支出85.47万元,占本年财政拨款支出0.75%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出8.12万元,占本年财政拨款支出0.07%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2019年度决算1,996.21万元,比2019年年初预算增加453.35万元,增长29.38%。其中:

“政府办公厅及相关机构事务” 2019年度决算1,885.46万元,主要用于:街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”2019年度决算4.69万元,主要用于:人口抽样调查等经费。

“港澳台事务”2019年度决算0.72万元,主要用于:侨联工作经费。

“群众团体事务”2019年度决算7.17万元,主要用于:群众团体事务支出。

“组织事务”2019年度决算44.02万元,主要原因:基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”2019年度决算2.00万元,主要用于:扫黑除恶宣传经费。

“其他共产党事务支出” 2019年度决算17.78万元,主要用于:其他共产党事务支出。

“市场监督管理事务” 2019年度决算6.99万元,主要用于:街乡食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出” 2019年度决算27.37万元,主要用于:综治维稳工作经费及购置办公用车经费。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算98.20万元,比2019年年初预算减少1.73万元,减少1.73%。其中:

“公安”2019年度决算0.67万元,主要用于:辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

“司法”2019年度决算3.90万元,主要用于:司法所的机构运转及司法基层法制经费,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。。

“其他公共安全支出” 2019年度决算93.63万元,主要用于:街道地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。

3、“教育支出”2019年度决算5.92万元,比2019年年初预算减少0.01万元,减少0.14%。其中:

“进修及培训”2019年度决算1.19万元,主要用于:干部教育。

“教育费附加安排的支出” 2019年度决算4.73万元,主要用于:社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

4、“科学技术支出”2019年度决算17.05万元,比2019年年初预算增加17.05万元,增长100%。其中:

“其他科学技术支出”2019年度决算17.05万元,主要用于:社会心理服务站点建设经费。

5、“文化旅游体育与传媒支出” 2019年度决算125.02万元,比2019年年初预算增加58.16万元,增长86.99%。其中:

“文化和旅游”2019年度决算123.75万元,主要用于:社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放、各项文化活动开展和联欢活动群众联欢朝阳区块活动经费(等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”2019年度决算1.27万元,主要用于:体育市场管理工作经费。

6、“社会保障和就业支出” 2019年度决算3,711.17万元,比2019年年初预算增加1,999.46万元,增长116.81%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务” 2019年度决算414.93万元,主要用于:主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”2019年度决算864.20万元,主要用于:社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”2019年度决算354.19万元,主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”2019年度决算51.70万元,主要用于:街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费。

“抚恤”2019年度决算4.03万元,主要用于:伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

“社会福利”2019年度决算54.66万元,主要用于:辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

“残疾人事业”2019年度决算69.31万元,主要用于:辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“红十字事业”2019年度决算2.00万元,主要用于:关爱生命与健康温暖等事务。

“最低生活保障”2019年度决算2.28万元,主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“特困人员救助供养” 2019年度决算1.97万元,主要用于:城市特困人员供养支出。

“其他社会保障和就业支出” 2019年度决算1,891.90万元,主要用于:功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

7、“卫生健康支出”2019年度决算353.61万元,比2019年年初预算增加41.84万元,增长13.42%。其中:

“公共卫生”2019年度决算0.60万元,主要用于:艾滋病防控工作经费。

“计划生育事务”2019年度决算11.33万元,主要用于:独生子女父母补助,失独家庭补助,计生宣传员、计生专干补贴等。

“行政事业单位医疗”2019年度决算216.03万元,主要用于:根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

“医疗救助”2019年度决算12.45万元,主要用于:城乡特困人员医疗救助。

“其他卫生健康支出” 2019年度决算113.20万元,主要用于:病媒消杀经费及精神卫生综合管理工作经费。

8、“节能环保支出”2019年度决算8.77万元,比2019年年初预算增加8.77万元,增长100%。其中:

“其他节能环保支出” 2019年度决算8.77万元,主要用于:“疏解整治促提升”部分专项行动项目资金。

9、“城乡社区支出”2019年度决算4,956.22万元,比2019年年初预算减少2,799.12万元减少36.09%。其中:

“城乡社区管理事务” 2019年度决算434.94万元,主要用于:主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,社区办公用房规范化建设,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理” 2019年度决算15.00万元,主要用于:街区责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”2019年度决算2,591.96万元,主要用于:主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。

“其他城乡社区支出” 2019年度决算1,914.32万元,主要用于:主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出,为民办实事项目支出、居民楼楼道长效管理工作机制项目支出、公共服务配套设施改造、垃圾分类、路面修补等其他辖区事务。

10、“农林水支出”2019年度决算85.47万元,比2019年年初预算增加79.37万元,增长1,301.11%。其中:

“农业”2019年度决算6.10万元,主要用于:非洲猪瘟疫情应急防控工作支出。

“水利”2019年度决算0.34万元,主要用于:大中型水库后期扶持农转非培训工作经费。

“其他农林水支出” 2019年度决算79.03万元,主要用于:公共服务配套设施建设、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。

11、“灾害防治及应急管理支出” 2019年度决算8.12万元,比2019年年初预算增加3.12万元,增长62.40%。其中:

“应急管理事务”2019年度决算8.12万元,主要用于:安全生产执法经费。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,554.01万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数31.21万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算14.10万元增加17.11万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元,比2019年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数2.70万元减少2.70万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数31.21万元,比2019年年初预算数11.40万元增加19.81万元。其中,公务用车购置费2019年决算数27.09万元,比2019年年初预算数0.00万元增加27.09万元。主要原因:主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新,2019年购置(更新)2辆,车均购置费13.54万元。公务用车运行维护费2019年决算数4.12万元,比2019年年初预算数11.40万元减少7.28万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量7辆,车均运行维护费0.59万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计241.01万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额132.81万元,其中:政府采购货物支出93.51万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出39.29万元。授予中小企业合同金额132.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台,105.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计10.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处部门整体绩效目标是对照群众对美好生活的现实期盼,以建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道为总目标,稳中求进,奋发有为,开创街道工作的新局面,不断提升机场地区发展品质、环境品质、管理品质和服务品质,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感街道。部门整体支出按照计划完成,2019年,在区委、区政府的坚强领导下,首都机场街道领导班子凝心聚力,以全市街道工作会议精神和区委十二届九次全会精神为指导,牢牢把握大事之年的特点,以新中国成立70周年庆祝活动为主线,以文化、国际化、大尺度绿化为主攻方向,树立国门意识,围绕打造“忠诚、平安、美丽、幸福”国门工作目标,抓住发展形势和机遇,顺势而为,乘势而上,各项重点工作高效推进对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目6个,涉及金额6909.4118万元,街道总体绩效完成情况良好。

(二)基本事业费项目绩效评价报告

一、项目概况

项目名称 基本事业费

项目联系人 李富标 联系电话 64565997

是否为延续性项目 否 项目起止年度

本年度项目 开始时间 2019.1.1 本年度项目 完成时间 2019.12.31

项目年度总预算 1407.3318万元

其中:财政拨款金额 (下达指标金额) 1407.3318万元

项目实际支出金额 1143.438304万元

(一)项目决策情况(包括立项依据、决策过程和结果等)

为提升地区环境水平,维护绿化、市政和道路环境秩序,机场街道分别于2019年第2次、第7次、第10次工委会决定开展2019年度街道自管绿地维护项目、2019年度社区公共绿地养护项目、机场地区2019年路面洒水降尘系列项目、2019年地区垃圾应急清运项目、机场生活区2019年自管市政设施维护项目和生活区公共绿地补植项目。

(二)项目实施内容(包括实施主体、主要内容等)

采用政府购买服务的形式雇佣多支环境保障队伍,分别开展雨季前生活区内主要道路(小天竺路、西平街路、南平里路、机场南路、副食东、西街路、学校路等)雨水窨井(255个)维护(已明确产权的除外),雨水箅子(411个)破损、遗失后的更换;生活区内主要道路及两侧各类窨井(已明确产权的除外)破损的修复及遗失井盖的更换;生活区内主要道路两侧由街道负责的城市家具的维修、养护(垃圾桶、座椅、石桌、石凳);小区内晾衣杆的维护、修理;防汛应急处理。每日3时至7时由物业公司对合同规定范围内的所有道路实行全面清扫;7时至19时对保洁范围内路面进行循环保洁。清扫范围包括机场南路、副食东街、副食西街、南平街、西平街、小天竺路、学校路、味还行南侧路的机动车道、非机动车道及人行便道;社区文化公园广场、国门文化中心广场,不含单位及商户“门前三包”卫生责任区域内。对首都机场职工生活区主要道路和园林景观花园进行草坪养护、防风防汛、病虫害防治、浇水、施肥、整形修剪、绿地保洁等。

(三)项目年度预算绩效目标设定情况(包括预期总目标、年度绩效目标等)

有序推进街道清扫保洁工作、辖区公共绿化养护工作、市政设施维护工作等,满足人民群众对环境质量的要求,提高辖区环境品质。

二、项目资金使用管理情况

(一)项目资金预算安排及落实等情况(包括市级财政资金、区级财政资金、自筹资金等)

该项目由区级财政资金保障,2019年拨付1407.3318万元,已到账,支付方式为授权零余额。

(二)项目资金实际使用情况、执行金额及方式、实际执行与预算存在差异的原因分析、结余资金使用方向等(主要是指财政资金)

2019年度街道自管绿地维护项目、2019年度社区公共绿地养护项目、机场地区2019年路面洒水降尘系列项目、2019年地区垃圾应急清运项目均已支付至合同金额的95%,机场生活区2019年自管市政设施维护项目已支付完毕,生活区公共绿地补植项目支付至80%。执行方式为授权零余额。由于多个项目实施周期至2020年,金额需在项目结束后支付尾款。结余资金用于机场地区居民住宅楼周边环境提升项目。

(三)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)

严格按照街道财务制度和“三重一大”制度进行财政立项、支付等各项程序。

三、项目组织管理情况

(一)项目组织情况及实施程序(包括项目组织机构设置、职责分工、政府采购招投标、预算评审、结算评审、项目调整、验收情况等)

城市管理办公室负责项目实施,由专门工作人员全程负责项目管理,招投标由专业的第三方招标公司进行,施工过程有专业监理评审团队监督,服务过程有第三方公司负责考核,服务类项目无评审,市政设施项目已评审结束,生活区公共绿地补植项目将于2020年项目竣工后验收评审。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等)

严格按照街道“三重一大”程序进行项目申报、立项、招投标、签订合同并施工。申报、立项、预算评审等有财务科和纪检监察组全程监督。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度等方面进行量化、具体分析。

项目严格按照预算执行,实施进度和支出进度与绩效目标一致,使用效果良好。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析

由于多个项目实施周期至2020年,金额需在项目结束后支付尾款。三供一业

五、其他需要说明的问题

(一)取得的成效、主要经验及做法

有序推进辖区绿化养护工作,对街道自管的44231.5㎡绿地进行365天全面养护,辖区环境干净整洁,绿地绿化美化提升辖区环境卫生管理水平达到一级道路绿化指标。对街道自管市政设施进行统一检查维护。雨水窨井(255个)雨水箅子(411个)及其他市政设施。完成辖区市政设施维护工作,提高环境品质。对规定范围内的所有道路实行全面清扫。7时至19时对保洁范围内路面进行循环保洁。对规定的道路进行365天清扫保洁,在规定时间内对清扫保洁范围内道路进行全面清扫。做好清理工作,同时完成果皮箱清理、擦拭、消毒以及清除小广告的工作。人工成本费和其他清扫保洁成本费,提高居民生活满意度,构建环境优美的生活居住环境。

(二)存在的问题

(三)整改措施

自评打分表

一级指标 二级指标 三级指标 自评打分及情况说明

业务指标

(100分) 规划和立项情况

(15分) 立项依据充分性 15

承担的辖区公共道路保洁和公共绿化养护等事权所需的基本支出未发生重大调整

目标的明确合理性

实施计划情况

目标调整情况

……

目标完成程度

(30分) 完成时间 30

项目实际进度与预期进度相比不存在滞后,按照资金原计划按部就班支出

完成数量

完成质量

项目进度(与预期进度相比是否存在滞后)

……

效益实现情况

(40分) 经济效益 40

提高居民生活满意度,构建环境优美的生活居住环境。辖区环境干净整洁,绿地绿化美化

社会效益

间接效益

影响力

项目的可持续性

……

组织管理水平

(15分) 各项组织管理制度的健全性及有效性 15

制度健全有效,方法科学合理,职责分工明确

各项管理方法手段的科学合理性

绩效跟踪工作组织机构是否设置、职责分工是否明确

……

财务指标

(100分) 预算执行情况

(40分) 资金落实情况 40

严格按预算支出落实

实际支出情况

……

财务管理状况

(30分) 财务(资产)制度健全性 30

财务制度健全有效

财务(资产)管理(制度)有效性

……

会计信息质量

(30分) 财务资料的完整性 30

会计核算的准确性

会计信息的及时性

……

合计(200分) 200

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件:北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处单位决算报表