朝阳区审计局坚持四个持续推进,不断提升企业审计工作质效
朝阳区审计局认真学习落实中央审计委员会、市委审计委员会和区委审计委员会的要求,创新审计理念,完善审计监督机制,改进审计方式方法,围绕推动区属国有企业深化改革、提质增效,不断加大国资国企审计监督力度,积极发挥审计在促进国有企业保值增值中的作用。
一是持续推进国有企业审计全覆盖。2024年,区审计局启动新一轮区属国有企业审计全覆盖工作,力求在广度上消除监督盲区,在精度上选准审计重点,在深度上揭示重大突出问题。收集利用区属国有企业基础数据信息,探索企业财务数据、业务数据全口径归集;按照区属国有企业的功能类别、资产规模和战略定位等情况分类制定审计计划。在审查区属国有企业重大政策措施落实情况、重点任务完成等情况的同时,将企业运营、绩效情况纳入审计内容,客观评价区属国有企业取得的业绩及存在风险隐患,提出解决问题的对策建议。
二是持续推进研究型审计。完善审前调查、审中研讨、审后项目总结机制,将调查研究贯穿审计项目全过程。审前着手收集相关资料、政策等,摸清摸透最新政策要求,紧盯企业核心业务,以立足全局的视野把握审计重点。审中强化审计现场管理,把问题查准查实查透,以打造优秀审计项目为抓手,全面提升审计质量。审后及时总结,通过研讨提升审计人员业务水平,探索实践中的新经验、新方法。
三是持续推进协同贯通机制。将审计监督工作与纪检监察、巡察、组织、人大等监督贯通协同,做到资源集聚、优势互补,形成以党内监督为主导、各类监督贯通协同的大监督格局。强化对区属国有企业内部审计工作的指导和监督,充分发挥内审监督作用,加强内审工作成果应用,实现政府审计与内部审计优势互补。
四是持续推进审计整改“下半篇文章”。加大审计整改跟踪检查力度,通过审计整改检查和“回头看”,检查被审计单位立行立改的问题是否及时整改到位,需要一定整改周期的问题是否制定了具体的整改计划并扎实推进,需长期整改的问题是否建立长效机制,有序推进。对于整改效果不达标的、风险隐患不消除的问题,不予销号。与国资监管部门的协调配合,联合督促区属国有企业对审计查出问题整改落地落实,提高审计成果综合利用率。