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朝阳区出台2024年内部审计工作指导意见

日期:2024-09-20 16:24 来源:区审计局 打印页面 关闭页面

近日,朝阳区审计局出台2024年内部审计工作指导意见。《意见》从三个方面明确了2024年朝阳区内部审计工作重点:

一是坚持和加强党的领导,提高内部审计权威性。进一步强调单位主要负责人要亲自部署内部审计工作,加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、审计查出问题整改和队伍建设等重要事项的管理。单位应当依照法律、法规建立健全与本单位业务规模和性质相适应的内部审计制度。切实落实履行内部审计职责的机构应当与本单位财务工作相分离的要求,确保内部审计机构和内部审计人员独立、客观履行审计职责。

二是聚焦主责主业,提升内部审计工作质量。要求各部门单位内审机构在部门预算执行、国有企业资产负债损益、内管干部经济责任及内部控制与风险管理等方面开展内部审计工作,促进各部门单位完善治理、实现目标。强化内部审计项目全过程质量管控,切实防控审计风险。行业主管部门要充分发挥优势,研究制定行业内部审计工作指导意见,建立完善行业系统规范。配合区审计局完成内部审计质量检查工作。

三是深入研究,提升内部审计监督效能。各单位要研究年度内部审计项目计划的可行性;优化审计资源配置,综合运用上审下、交叉审等审计组织方式,更好发挥各级内部审计机构及人员的工作合力。加强整改监督,采取追踪检查、重点督办、对账销号等方式,推动提升整改时效。强化队伍建设,坚持理论与实践相结合,以审计项目为平台,通过参与审计项目或者指导中介机构开展项目,增强实践锻炼,夯实内部审计人员基本功。