北京市第九十四中学机场分校2026年预算公开
北京市第九十四中学机场分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施九年一贯制教育,促进基础教育发展。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年学校聚焦四大核心工作稳步推进育人建设。一是立足学生全面发展,高度重视身心健康与体质提升,通过加大设施投入力度、丰富课间活动形式、学生健康科学检测等为学生成长筑牢基础。二是深化家校协同育人机制,系统开展家长、教师专项培训,凝聚家校共育合力。三是推进课程教学改革,借力AI技术赋能课堂创新,优化教学模式与效率。四是进一步加大教科研工作力度,强化师资队伍培训,以专业能力提升带动教育教学质量全面提升。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4930.88万元,比2025年年初预算数4673.38万元增加257.5万元,增长5.51%。其中:本年财政拨款收入4930.81万元,比2025年年初预算数4671.48万元增加259.33万元,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0.07万元,比2025年年初预算数1.9万元减少1.83万元,主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度,单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4747.02万元,占总支出预算96.27%,比2025年年初预算数4498.56万元增加248.46万元,增长5.52%,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算183.87万元,比2025年年初预算数174.82万元增加9.05万元,增长5.18%,主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助,保基本教育教学质量,整合优化经费使用方向,加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市第九十四中学机场分校政府采购预算总额67.78万元。其中:政府采购货物预算3.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算64.28万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表