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北京中学科技分校2026年预算公开

日期:2026-02-10 09:08 来源:北京市朝阳区教育委员会 打印页面 关闭页面

北京中学科技分校2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

实施初中、高中教育,促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

(二)本预算年度的主要工作任务

北京中学科技分校作为公立完全中学,2026年紧扣北京教育数字化、科技化发展导向,以科技特色为引领,落实立德树人根本任务,围绕教育教学核心目标,扎实推进以下工作:

一、教学与科研工作

构建“基础+拓展+创新”三级科技特色课程体系,丰富科技类校本课程资源,完善特色课程讲义编写。推进AI实验室建设,实现人工智能教育全学段覆盖,打造人工智能与学科教学融合的标杆课堂。融入区域拔尖人才培养体系,组建科技竞赛集训队,针对性备战各类科技赛事。与高校、科研院所共建实践育人平台,常态化开展“科学家进校园”等活动,组织学生参与各级各类科技竞赛与创新实践,力争提升赛事成果质量。

抓实常规教学管理,常态化开展学科教研活动,定期组织跨学科教学研讨,提升教师教学研讨实效。深化“双减”工作成效,扩大科技类社团覆盖面,优化课后服务内容与质量,保障学生课后服务参与度,持续提升课堂教学效率。

二、德育与素养教育

构建“五育并举”德育体系,开展红色研学、科技伦理等主题教育活动,建立健全学生行为评价机制,强化品德养成教育。完善心理健康服务体系,配备专职心理教师,开设心理健康课程,全面开展学生心理筛查与辅导服务,筑牢学生心理健康防线。常态化组织安全演练、法治教育等活动,提升学生安全防范与法治意识。

深化家校社协同育人机制,搭建家校沟通平台,开展家长课堂、亲子实践等多元活动,组建家长志愿者队伍,凝聚育人合力。丰富校园文体活动,举办运动会、科技文化艺术节等赛事活动,保障学生校内体育活动时间,全面提升学生综合素养。

三、队伍建设工作

实施教师素养提升计划,开展科技教学、信息化应用等专项培训,组织教师参与各级各类教研竞赛与交流活动,鼓励教师申报科技教育相关课题,提升科研能力。健全青年教师培养帮扶机制,发挥骨干教师引领作用,促进青年教师快速成长。加强师德师风建设,组织签订师德与廉洁从教承诺书,开展师德先进评选活动,将科技教育履职情况纳入教师考核评价,激发教师工作积极性与创造性。

四、资源保障与校园建设

优化办学条件,推进教学设备更新与实验耗材补充,规范固定资产管理,健全盘点、处置流程,提升资产使用效益。升级校园信息化基础设施,搭建智慧校园管理平台,保障各类教学设备稳定运行。严格执行预算管理规定,强化资金使用的审核与公开公示,确保资金合规高效使用。常态化开展校园安全隐患排查整治,规范食堂管理与食品安全保障,优化校园环境绿化保洁工作,营造安全、整洁、优美的育人环境。

五、招生与评价工作

严格执行市级招生政策与规定,规范招生流程,全面公开招生信息,保障招生工作公平、公正、公开。针对毕业年级制定专项教学计划,强化个性化辅导与学情分析,全力达成区域下达的升学目标。构建多元学生评价体系,整合学业表现、科技实践、综合素质等维度,建立学生成长档案,定期开展教学质量监测评估,动态优化教学策略,持续提升教育教学质量。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算1743.87万元,比2025年年初预算数769.41万元增加974.46万元,增长126.65%。其中:本年财政拨款收入1693.75万元,比2025年年初预算数763.09万元增加930.66万元,主要原因为人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入30.4万元,比2025年年初预算数6.32万元增加24.08万元,主要为预计学生增加导致的其他收入增加;单位结转结余资金19.72万元,比2025年年初预算数0万元增加19.72万元,主要原因为落实过“紧日子”要求,加大单位结转结余资金统筹力度。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算1328.76万元,占总支出预算76.20%,比2025年年初预算数696.52万元增加632.24万元,增长90.77%,主要原因为人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算415.11万元,比2025年年初预算数72.89万元增加342.22万元,增长469.50%,主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助,保基本教育教学质量,整合优化经费使用方向,加大基础教育阶段经费投入等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年北京中学科技分校政府采购预算总额26.33万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算24.33万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底,本单位共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。

十一、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

附件:北京中学科技分校2026年部门预算报表