北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校2026年预算公开
北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
秉承“尊重生命,向阳求真”的办学理念,以高质量党建为引领,以立德树人为根本任务,以提高质量为核心,以学生全面发展为目标,抓德育课程一体化实施、课堂教学改革、课程体系建设、师德师能培训、学习时空创新设计实践、治理体系构建,逐步建设高质量的育人体系,促进学校高质量发展。 本学期重点工作如下: 1.加强党的全面领导,引领学校高质量发展。 2.构建德育课程体系,落实德育一体化实施。 3.推进学习时空创新设计实践,全面提升学校高质量发展。 4.完善迎曦课程体系建设,丰富课程内容,培育特色课程。 5.加强教师队伍建设,提升教师专业素养。 6.优化学校组织管理结构,激发内部活力,提升治理能力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3649.63万元,比2025年年初预算数3766.58万元减少116.95万元,下降3.10%。其中:本年财政拨款收入3649.63万元,比2025年年初预算数3766.58万元减少116.95万元,主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3467.76万元,占总支出预算95.02%,比2025年年初预算数3597.58万元减少129.82万元,下降3.61%,主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算181.87万元,比2025年年初预算数169.01万元增加12.86万元,增长7.61%,主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助,保基本教育教学质量,整合优化经费使用方向,加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区白家庄小学迎曦分校政府采购预算总额47.11万元。其中:政府采购货物预算6.67万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40.44万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表