北京市朝阳区华洋紫竹幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区华洋紫竹幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育,幼儿教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.加强预算管理,强化预算执行,提高资金使用效益。2.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规,重视教职工的意识形态教育,发挥党、团员的模范带头作用。3.遵循依法办园,坚持规范化管理,展现文化特色。4.落实立德树人根本任务,坚持以“儿童为本”,以问题为导向,以项目研究为抓手,有效促进儿童发展。5.重视日常财务收支工作,落实财务核算双轨运行,加强资产管理,严格履行岗位责任。6.加强干部教师队伍建设,全面提高干部、教师的政治思想、师德素质。7.贯彻落实以朝阳区中小学校领导体制改革实践为核心的工作目标,稳步推动园所、教师的双发展。 8.加强安全管理,稳步推进平安校园建设,保证幼儿及教师人身安全,幼儿园财产安全。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1077万元,比2025年年初预算数996.9万元增加80.1万元,增长8.03%。其中:本年财政拨款收入1077万元,比2025年年初预算数996.9万元增加80.1万元,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1038.85万元,占总支出预算96.46%,比2025年年初预算数958.84万元增加80.01万元,增长8.34%,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算38.16万元,比2025年年初预算数38.05万元增加0.11万元,增长0.29%,主要原因为保障校园安全,保基本教育教学质量,整合优化经费使用方向,加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区华洋紫竹幼儿园政府采购预算总额3.7万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.7万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表