北京市朝阳区康泉新城幼儿园2026年预算公开
北京市朝阳区康泉新城幼儿园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
为学前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育,幼儿教育
(二)本预算年度的主要工作任务
行政引领提质:深化文化建构实效,完善内审与干部培育机制,强化统筹协调能力,以精细化管理推动园所规范化发展,夯实办园根基。
教学赋能增效:聚焦课程融合与教师专业成长,深化教研实效,丰富家园共育路径,提升保教质量,精准助力幼儿全面发展。
保健精准护航:抓实新保健医能力提升,明晰食育建设方向,强化幼儿体能培育,细化卫生保健举措,全方位守护幼儿身心健康。
后勤保障升级:细化安全卫生管控,优化教学环境支撑,深化环境文化建设,规范收纳管理,提升后勤服务精准度与优质度,全力支撑园所各项工作高质量推进。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1808.57万元,比2025年年初预算数1761.38万元增加47.19万元,增长2.68%。其中:本年财政拨款收入1808.57万元,比2025年年初预算数1761.38万元增加47.19万元,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1766.22万元,占总支出预算97.66%,比2025年年初预算数1718.78万元增加47.44万元,增长2.76%,主要原因为落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算42.35万元,比2025年年初预算数42.6万元减少0.25万元,下降0.59%,主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区康泉新城幼儿园政府采购预算总额15.87万元。其中:政府采购货物预算0.92万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算14.94万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本单位共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表