北京市朝阳区建筑行业管理处2026年预算公开
北京市朝阳区建筑行业管理处2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置:北京市朝阳区建筑行业管理处(简称区建筑行业管理处)为区住房城乡建设委所属事业单位。内设6个科室,分别是综合科、施工管理科、城市更新科、建筑材料管理办公室、建设工程招标投标管理办公室、建设工程协调科。
2. 部门职责:
(1)贯彻执行国家和北京市关于建筑行业管理的法律、法规和规章,研究拟订本区建筑业行业管理年度计划和管理办法,并组织实施。
(2)协调危旧房改造遗留项目推进清理工作,负责棚户区改造项目指导工作,配合推进城市更新相关工作。
(3)承担职权范围内的建筑节能和建筑材料的管理工作,建设工程招标投标活动的监督工作,建设工程劳务用工监督管理等工作。
(4)组织、协调和监督对区域内新建、改建居住区公共服务配套设施的收缴和已竣工居住区欠缴公共服务配套设施的追缴工作。
(5)承担涉及本区的轨道交通工程用地拆迁协调工作。组织开展城市轨道交通工程项目的场地移交、退还工作。
(6)承担房屋建筑和市政基础设施工程的新建、改建、扩建及拆除过程中施工现场扬尘(含施工现场建筑垃圾)治理方面相关工作。
(7)承担建筑行业管理各类问题的调查研究工作,并提出对策建议。
(8)完成上级交办的其他任务。
(二)本预算年度的主要工作任务
要在城市更新工作上创新实践。加强城市更新政策融合创新引导,高质量编制实施朝阳区“十五五”城市更新专项规划,结合市级《城市更新政策激励工具箱》,以试点先行带动政策快速落地、项目高效实施。要充分聚合政企各方优势资源,深入研究社会资本参与路径,推动城市更新从单点突破向区域整体提升转变。积极争取中央、市级政策与资金支持,确保老旧小区整治、危旧楼房改造和电梯加装工作的全年目标任务高效完成。
要在重点项目建设上攻坚突破。全力做好轨道交通重大项目服务保障,有序推进地铁28号线、亮马河北路等在建轨道交通项目征拆工作。强化棚改旧改项目全周期链条管理,紧盯关键时间节点、倒排工期,加快推进甜水园、酒仙桥等项目征拆,稳妥有序推动垂杨柳、京棉等历史遗留项目系统解决。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1145.921276万元,比2025年年初预算数1073.758454万元增加72.162822万元,增长6.30%,变化原因:人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。其中:本年财政拨款收入1145.921276万元,比2025年年初预算数1073.758454万元增加72.162822万元,变化原因:人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加;本年其他资金收入0万元,与2025年持平;单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1145.921276万元,占总支出预算100.00%,比2025年年初预算数1073.758454万元增加72.162822万元,增长6.30%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策,人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算0万元,与2025年持平。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区建筑行业管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.278561万元,比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.014661万元,下降5.00%,主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。其中:
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.278561万元,主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0万元,包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
本单位2026 年无政府采购预算。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底,本部门共有车辆0台;单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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