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北京市朝阳区十八里店地区(乡)2024年度部门决算

日期:2025-09-10 16:39 来源:北京市朝阳区人民政府十八里店地区办事处 打印页面 关闭页面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度部门决算(公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市朝阳区十八里店乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。


第二部分 2024年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)部门机构设置情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区十八里店乡(地区)机构改革方案》(京朝办发【2020】23号),设立北京市朝阳区十八里店乡人民政府。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八里店乡(地区)所属事业单位5个:⑴.北京市朝阳区十八里店乡(地区)便民服务中心;⑵.北京市朝阳区十八里店乡(地区)市民活动中心;⑶.北京市朝阳区十八里店乡(地区)市民诉求处置中心;⑷.北京市朝阳区十八里店乡(地区)农村合作经济经营管理站;⑸.北京市朝阳区十八里店乡(地区)社会公共事务服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)部门职能情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八里店乡人民政府(地区办事处)主要职责:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)负责农村经济体制改革工作,组织指导农业和农村经济结构调整,实施农村集体经济产权制度改革,规范农村集体经济管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作,落实农村基础设施建设,改善农村公共生活设施,加快农村城市化建设。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)负责环境综合整治工作,组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作;负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作,协助开展交通安全、消防安全监管,维护社会秩序。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)组织开展法制宣传和法律援助工作,接待群众来信来访,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体突发事件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14)政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度收、总计803876.63万元,比上年增加738373.44万元,增长1127.23%。主要原因:2024年增加了农转非项目以及城中村改造项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一收入决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度本年收入合计803874.09万元,比上年增加738385.24万元,增长1127.50%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.财政拨款收入795175.89万元,占收入合计的98.92%。其中:一般公共预算财政拨款收入38713.73万元,占收入合计的4.82%;政府性基金预算财政拨款收入756462.16万元,占收入合计的94.1%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.其他收入8698.21万元,占收入合计的1.08%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二支出决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度本年支出合计803852.26万元,比上年增加738351.60万元,增长1127.24%,其中:基本支出6358.19万元,占支出合计的0.79%;项目支出797494.07万元,占支出合计的99.21%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度财政拨款收、总计795175.89万元,比上年增加729687.04万元,增长1114.22%。主要原因:2024年增加了农转非项目以及城中村改造项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度一般公共预算财政拨款支出38713.73万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1720.28万元,占本年财政拨款支出0.22%;公共安全支出85.23万元,占本年财政拨款支出0.01%;教育支出3942.83万元,占本年财政拨款支出0.50%;文化旅游体育与传媒支出95.44万元,占本年财政拨款支出0.01%;社会保障和就业支出7123.26万元,占本年财政拨款支出0.90%;卫生健康支出729.31万元,占本年财政拨款支出0.09%;节能环保支出781.46万元,占本年财政拨款支出0.10%;城乡社区支出1834.63万元,占本年财政拨款支出0.23%;农林水支出22401.24,占本年财政拨款支出2.82%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算1,018.39万元,2024年度决算1,720.29万元,完成年初预算的168.92%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“人大事务”2024年度年初预算1.60万元,2024年度决算2.60万元,完成年初预算的162.50%。主要原因:2024年增加了人大代表补选经费项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2024年度年初预算7.80万元,2024年度决算212.44万元,完成年初预算的2710.76%。主要原因:增加了2023年永久基本农田保护利用与监管专项补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“统计信息事务”2024年度年初预算75.82万元,2024年度决算75.82万元,完成年初预算的100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“组织事务”2024年度年初预算865.02万元,2024年度决算1,288.86万元,完成年初预算的148.99%。主要原因:增加了2023村“两委”干部基本待遇和基本保障资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“宣传事务”2024年度年初预算2.59万元,2024年度决算2.01万元,完成年初预算的77.60%。主要原因:2024年公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费项目核减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“统战事务”2024年度年初预算0.30万元,2024年度决算0.30万元,完成年初预算的100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”2024年度年初预算65.26万元,2024年度决算62.26万元,完成年初预算的100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“社会工作事务”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算73.00万元。主要原因:增加了接诉即办工作经费项目和2024年市级社会建设资金项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、“公共安全支出”2024年度年初预算1.00万元,2024年度决算85.23万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“国家安全”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算84.77万元。主要原因:增加了公共事务协管经费-文明引导员补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“司法”2024年度年初预算1.00万元,2024年度决算0.47万元,完成年初预算的47.00%。主要原因:人民调解工作经费项目核减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、“教育支出”2024年度年初预算10.38万元,2024年度决算3,942.83万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“普通教育”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算3,932.45万元。主要原因:增加了学前教育补助经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“进修及培训”2024年度年初预算10.38万元,2024年度决算10.38万元,完成年初预算的100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算95.44万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“文化和旅游”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算95.44万元。主要原因:主要用于朝阳区文明城区创建工作经费项目和公共事务协管经费-文明引导员补贴项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算5,603.98万元,2024年度决算7123.27万元,完成年初预算的127.11%。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算3.60万元,2024年度决算241.13万元,完成年初预算的6698.05%。主要原因:用于城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴项目和大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“民政管理事务”2024年度年初预算4,860.34万元,2024年度决算5,624.95万元,完成年初预算的115.73%。主要原因:增加了社区工作者人员经费及2023年村庄社区化考核经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算732.44万元,2024年度决算738.82万元,完成年初预算的100.87%。主要原因:增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“就业补助”2024年度年初预算7.10万元,2024年度决算126.92万元,完成年初预算的1787.60%。主要原因:增加了公益性就业组织区级岗位补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“抚恤”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算55.46万元。主要原因:用于义务兵家庭优待金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“社会福利”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算65.15万元。主要原因:主要用于政策性农转居人员生活补贴和城乡无丧葬补助居民丧葬补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“残疾人事业”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算146.30万元。主要原因:用于温馨家园购置办公用品经费和街乡残疾人工作经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“临时救助”2024年度年初预算0.50万元,2024年度决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。主要原因:按照实际工作情况,未发生救助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“其他生活救助”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算5.26万元。主要原因:增加援派人才经费项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算119.27万元。主要原因:主要用于朝阳区政府投资基本建设专项计划-朝阳区2017年度平原地区重点区域绿化建设工程和重点人稳控工作经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、“卫生健康支出”2024年度年初预算652.71万元,2024年度决算729.32万元,完成年初预算的111.73%。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“卫生健康管理事务”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算80.36万元。主要原因:用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“公共卫生”2024年度年初预算164.03万元,2024年度决算153.92万元,完成年初预算的93.83%。主要原因:病媒消杀工作经费项目核减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“计划生育事务”2024年度年初预算38.43万元,2024年度决算46.28万元,完成年初预算的120.42%。主要原因:增加了独生子女父母经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算450.25万元,2024年度决算448.76万元,完成年初预算的99.66%。主要原因:行政单位医疗经费有所减少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、“节能环保支出”2024年度年初预算635.02万元,2024年度决算781.47万元,完成年初预算的123.06%。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“污染防治”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算146.45万元。主要原因:主要用于农村地区煤改清洁能源设备维护项目和一级严控区及重点街乡扬尘精细化治理项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“可再生能源”2024年度年初预算635.02万元,2024年度决算635.02万元,完成年初预算的100.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、“城乡社区支出”2024年度年初预算1,850.59万元,2024年度决算1,834.63万元,完成年初预算的99.13%。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”2024年度年初预算1,095.96万元,2024年度决算1,030.80万元,完成年初预算的94.05%。主要原因:用于两编人员的工资及补贴。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”2024年度年初预算451.80万元,2024年度决算447.00万元,完成年初预算的98.93%。主要原因:责任规划师劳务费项目核减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区公共设施”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算14.01万元。主要原因:增加重大项目前期谋划经费项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算302.82万元,2024年度决算342.82万元,完成年初预算的113.20%。主要原因:增加了2024年垃圾分类工作经费和2023年生活垃圾分类示范小区、村补助资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、“农林水支出”2024年度年初预算8,788.61万元,2024年度决算22,401.25万元,完成年初预算的254.88%。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“农业农村”2024年度年初预算7,081.10万元,2024年度决算8,246.20万元,完成年初预算的116.45%。主要原因:增加了非首都功能疏解——2024年功能疏解专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“林业和草原”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算3,053.88万元。主要原因:主要用于郊野政策绿土地流转经费和政策绿养护经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“水利”2024年度年初预算1,707.51万元,2024年度决算1,483.83万元,完成年初预算的86.90%。主要原因:祁庄社区自备井置换市政水工程项目核减

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“其他农林水支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算9,617.33万元。主要原因:主要用于非首都功能疏解——2024年功能疏解专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度政府性基金预算财政拨款支出756462.16万元,主要用于以下方面:城乡社区支出756,433.75万元,占本年财政拨款支出95.13%;农林水支出1.38万元,占本年财政拨款支出0.0002%资源勘探工业信息等支出27.03万元,占本年财政拨款支出0.0034%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、“城乡社区支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算756,433.75万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算392,333.75万元。主要原因:主要用于征地和拆迁补偿支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算364,100.00万元。主要原因:增加其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、“农林水支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1.38万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算1.38万元。主要原因:增加移民补助项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算27.03万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“超长期特别国债安排的支出”2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算27.03万元。主要原因:增加了制造业支出项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,358.19万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.97万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算14.03万元减少12.06万元。其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,2024年度年初预算数持平2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数1.81万元减少1.81万元。主要原因:“牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。”公务接待0批次,公务接待0人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.97万元,比2024年度年初预算数12.21万元减少10.24万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.97万元,主要原因:继续落实过紧日子要求,进一步压缩公务用车运行维护费2024年度公务用车保有量11辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度机关运行经费支出合计497.67万元,比上年增加8.48万元,增加原因:2024年物业费、取暖费增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度政府采购支出总额2179.11万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出1388.52万元,政府采购服务支出790.59万元。授予中小企业合同金额2178.6万元,占政府采购支出总额的99.98%,其中:授予小微企业合同金额2178.6万元,占政府采购支出总额的99.98%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

截至12月31日,北京市朝阳区十八里店乡人民政府共有车辆11台;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度政府购买服务决算938.96万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理,支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位在(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    详见附件1

 

二、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详见附件2

 

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

详见附件3

 

四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:部门整体绩效评价报告 - 十八里店乡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2 :项目支出绩效评价报告 - 病媒消杀工作经费2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3 :绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4 :北京市朝阳区十八里店乡人民政府决算公开报表